你好,这里是得重新采集一下信息。
税费种认定信息里面有核定购销合同印花税和财产租赁合同印花税,按次申报,如果没有符合要申报的印花税,要零申报吗?还是直接不用报?
申报财产和行为税种申报印花税,购销合同,税源采集中有个应税凭证名称填什么?填印花税还是填购销合同?税目中没有购销合同,只有买卖合同,和购销合同是一个意思吗?
@郭老师,印花税以前申报是购销合同,现在没有购销,只有买卖那征收品目选择买卖合同吗
iso企业资质认证是技术服务合同吗?然后技术服务合同,租赁合同,销售合同,采购合同对应的印花税税目是什么,现在做印花税核定需要区分
税种只认定租赁合同印花税,现在要交购销合同的印花税,在税源采集,在税目栏直接选卖买合同可以吗?
老师,税务局让我把2022年8月一张已经抵扣的专票,现在需要转出,请问怎么做分录?
请问下老师,购买电脑的时候,因为有券,实际支付比发票金额少,少的一部分金额做到哪里比较合适,营业外收入吗
老师我是三十三期的学员 我在电脑账的3月份19号凭证结转费用,20凭证结转所得税费用,为啥不能一起结转,不都是费用吗?老师我没明白 ,请给我讲解一下 谢谢
老师:建筑行业可以以发票确认收入吗
老师,取得专票价为1000元,税为60元,实际报销为900元,分录为借:管理费用 849.06,应交税费-应交增值税-进项税额 50.94,贷:银行存款 900,抵扣勾选时税是60元,差额9.06元需进项税额转出记入贷方,借方记入什么科目呢。
工资一年超过多少钱有个人所得税
老师生产制造业出口退税,期末有留抵税额,留抵税额要做账务处理吗,还有没有用完的留抵税额要做账务处理,免抵税额为0
非首套房又租房住的可以选择申报住房租金扣除吗?
老师去年工资多计提了,今年还可以冲销吗
老师,公司名下的写字楼物业被老板朋友几家公司挂靠了公司注册地址,请问这个要怎么处理好?
什么意思
就是你得重新选择一下这个买卖合同才可以。
我的意思是是需要在让税务局专管员税种认订?
对呀,肯定是需要专管员认定一下。
直接选不就可以了吗
你可以看一下,如果能够选的话就可以。
能够直接选的
那你直接选上申报就行。
老师,只要签定合同,合同双方都要交纳印花税吗?
对,这个是双方都需要缴纳的。
做了一个计提表,要把合同复印件附在后面吗?
复印件不需要附在后面。
哪有什么依据呢
这个你也可以附后面查的时候好查
10月1日签定的合同需要在第四季度交纳?
不一定,看你们印花税申报期限和方式
老师,哪些合同不需要交纳印花税?
这里面涉及的都需要交。