你好,同学 按合同金额签订时缴纳
我们单位和另外单位签了一个租金分摊协议,写的是他们按照全额租金90%给我们租金,那我缴纳印花税,是按照每个季度收了钱后的金额缴纳吗?合同里是没有写具体金额的,只写了分摊比例。租金分摊,电费分摊比例。那现在我怎么申报印花税啊
咨询一下财产租赁印花税,公司租楼,租期8年,3年为固定租金,然后第四年在上年增加百分之5,每年的租金金额都列出来了,总金额1亿。租金按照季度付。 印花税是按照合同总金额1亿一次性缴纳,还是可以按照年,或者季度实际缴纳。
我们公司签了房屋租赁合同,三年期,写了第一年每月租金1万,第二年每月租金1.1万,第三年每月租金1.3万。请问我们缴纳印花税是什么时候缴纳?是签完合同就把三年的都缴纳了,还是每个月每个月缴纳?
你好,老师,我想问一下房屋租赁合同一签几年期,金额是按月为单价签订的,按新印花税源采集,能不能按季度申报,每季度收到的租金依据申报印花税
老师:我们签了3年的房租合同,免租 了二个月,合同上写的缴纳金额是季度的,每次我们也都是季度缴纳房租,那么印花税是按照季度的金额交吗?
老师,当月没有销项,要不要勾选认证呢?
姐妹们问下,公司有批发零售奢侈品业务,然后销售商品给不是同个行业的公司,也要缴消费税吗
老师公司资产总额是300,实收资本是100,负债200,亏损100,资产只变卖50还负债,胜下的150的负债怎么办 实收资本怎么转出
请问老师,电子增值税专用发票必须填写购买方的银行账号地址这些吗,不填写这些是不是对方拿到票不能勾选抵扣?
外贸公司销售给国外客户,在国内销售,不出口,可以直接收取外汇吗
老师,购进原材料实际为10万,我方只用给9.3万,对方也开票9.3万,0.7万为赠送的,收到0.7万的材料时,我入账为,借:原材料0.7万,贷:营业外支出0.7万,那这0.7万我是不是要做无票收入,并折合成对应税率上增值税呢?
老师,我们是个商贸公司,进来的商品都按含税价格计入库存商品了,后期我们送给客户试饮了,需要视同销售,这个销项税额怎么计算,假如我们购进的一箱奶,购进含税价格是20元,这个分录怎么做
老师你好!房地产与甲方签订合同,乙方支付的工程款,需要补签什么合同,老师指导一下
老师,我上个月增值税留抵了做了凭证, 借:应交税费-应交增值税-销项税额17570.02 借:应交税费-未交增值税8819.39 贷:应交税费-应交增值税-进项税额26389.41 这个月销售之后超过了留抵数交税621.95,我这样做凭证对不对 借:应交税费-应交增值税-销项税额9441.34 借:应交税费-未交增值税9441.34
老师,你好!5月份对方开了张专票,5月份抵扣了,但未入账,7月份申请付款后并入账,怎么账务处理?分录
没明白老师,合同签订有时间,面积,单价,季度房租金额,我按哪个申报?
合同8.1签订,你就是8月属于纳税义务发生时间,按合同总金额申报,后面不再申报了
嗯嗯,一下3年的
是的,一下按总金额,3年的申报