同学你好 是这个 享受上一年度研发费用加计扣除减免税额吗? 比如上年度你们的研发费用金额是100万,贵公司享受的加计扣除比例是75% 这里就填 75 万 希望能帮助到你

老师 除直拨材料外,其他物品必须实行领用制度。这句话里面的直拨材料啥意思呀?
老师,研发费用发生当年的主营业务收入÷(收入总额-不征税收入和投资收益)>50%的企业不得享受税前加计扣除政策 这句话啥意思呢
老师括号里面的这句话是个什么意思啊
老师,这句话啥意思呢。一个表里面让填的。研发费用这句话
老师 您看第二张图片那句话的意思是让单列一个表出来 还是在审计报告里列出这个表呢
公司一项在建工程,以不低于成本价销售给了子公司,账务如何处理,并且自己给子公司开了发票,汇算清缴时如何填报
账面余额显示钱怎么可换成可用余额
老师,给客户开发票开错名字了,发票红冲然后马上重开蓝字发票,有没有风险?跨年了,金额还挺大
我想问一下,要升为一般纳税人,开个体户好还是公司好,个体工商户一般纳税人也是申报生产经营所得,可以减免6万吧
餐饮食堂需要交印花税吗
老师,请问现在跨区域事项报验在前,还是预交税款在前,我们还没结束,还没报验,已经产生收入了,我先预交税款了,可以吗
老师:我想请教下:残保金是什么样的企业需要缴纳,与公司招收残疾人有什么关联。
老师好,请问下,我们给运输公司付7个点税钱,他们给开9个点专票,但是开票金额和实际付款不一致,差额部分怎么做账记到哪里?比如运费是10000只转给对方10000*1.07=10700发票开10000*1.09=10900差额记账怎么记?
酒店业,和美团合作,有没有住宿发票开给美团的情况,有酒店业经验的给答复下
生产出口高新企业,这3个单独的倒是明白,直接学这3个版块的做就行,关键这同一个企业同时拥有3个版块,做不明白,高新有高新的收入要求,出口有出口的,生产还有生产的,这个该如何理思路呢,3者如何结合呢
老师,是这句话,他说的是税额,是75吗
是的 研发加计扣除所得税减免按照规定据实扣除的基础上,按照研究开发费用的75%加计扣除;形成无形资产的,按照无形资产成本的150%摊销。希望以上内容能对您有所帮助
老师,现在不是100%吗。我们是高企研发费用不是百分百扣除吗。
同学你好,如果公司高企制造型企业的话,可以100%,具体看公司的性质哈