你好同学,外购的货物用于赠送税法上需要视同销售,账务上可以将用于样品和展会的做在销售费用-促销费,用于监测的做在管理费办公费,用于员工的做福利

如果这个月的进项不打算抵扣,是做待认证还是待抵扣?
老师好!单位买东西对方开普票名称缺一个字,后发现的,已转做了费用,联系对方也不回复,这样不管它有风险吗?
老师,今天收到工商银行补开的2024年手续费发票,开的专票,这个去年的现在可以进项抵扣吗
有对电商平台费用了解的老师吗?我们以前电商平台费用是每个月统计后当月计提的,下月开了票回来再冲重做一笔。想问下那些平台费用是怎么统计当月的?因为以前总部财务做的,也不敢问。所以不知道他们怎么算的
年报和汇算清缴一样吗?
老师,这两天网上都在说法人跟公司借的钱不要年底还回来是真的吗?
老师请问,买的固定资产小汽车117800怎么简易计税
老师,当年可结转以后 年度弥补的亏损额是看利润表的哪一项呢?
请问老师,对方给我们提供芯片的烧录服务——我们寄芯片过去,他们烧录后再返给我们。他们应该开什么发票啊? 信息技术服务*其他技术服务吗? 他们说可以开“劳务*ic烧录服务费”,但是我感觉这个也不能归到劳务大类里吧
老师,请问我们法人代表在银行以个人名义贷款给公司用,每个月的贷款利息由我们公司支付,应该以什么名义付呢法人代表不用缴个税
可以麻烦老师写下分录吗,具体费用是按进货价还是销售价
会计上按成本价%2B增值税进入费用,比如用于福利的,借方:管理费用-职工福利100,贷方:库存商品100,应交增值税 3(视同销售价就是成本价)
小规模不是免增值税吗, 现在
免增值税也要先做账,然后再把免的税款转入其他收益
那这些都是视同销售吗
是的 外购货物用于赠送和用于福利都要视同销售,用于检测是生产经营内部环节,可以不用视同销售
那我除了销售那部分按销售价入账,其他都是按成本价入账吗,
你们有正常销售价的话,用于赠送和福利的入账价值=正常市价*3%%2B采购成本
具体分录是?
比如用于福利的采购成本是100,正常对外不含税市价是200,借方:管理费用-职工福利106,贷方:库存商品100,应交增值税 6(200 *3%)
那我不用确认收入吗,我申报增值税是不是申报200
这点会计和税法要区分开,税法要视同销售申报增值税收入,会计上可以不做收入直接做成本费用