同学你好 账套建好了期初数不能改
麻烦问一下,我们企业是小规模,我在报第二季度税的时候填写财报资产负债表因为没有带出来,所以自己填的年初数,但是我当时把年初数看成期初数,结果填错了填成第一季度期末数了!现在报第三季度的税才发现这个问题,麻烦问一下需不需要改?怎么改?
老师,我算年报资产总额,发现财务报表上第二季度的期初期末数和3月的资产负债表不一样,那我是按照资产负债的还是已经申报了的财务报表来填
老师,刚才那个问题那我现在是不是有3种做法,1,到柜台上修改第一季的财务报表,第三第四季度的财务报表那两个科目手动修改,最终全年财务报表期初数一致。第二种就是到柜台修改第二季度的财务报表,把手动修改的变为原来的数字,后期亿期赢自动导入数据。第三,修改第二季度财务报表,冲红之前利润分配_未分配利润那个分录,重新用所得税这个分录,这样报表勾稽关系就对应上了。
老师,前面那个会计报季报的时候第一季度资产负债表年初数填的跟账上资产负债表不一致,但是最后当季度那个合计数是对的,第二季度系统自动带过来的年初数我也没管因为没发现也就那么报了,这第第三季度我发现了,我能把年初数强行改过来吗?
老师您好!我们是个体户今年第一季度报税的时候不知道是按查账征收报税,税务局给按核定征收报了72000元(没有资产表和利润表我查了)我不知道。第二季度税务打电话来叫我们报税,我就把第二季度的报了,资产表负债表就第二季度的数据,没填本年累计数,第三季度申报我才发现第一季度有核定72000元,那现在我要去改第二季度的资产表和利润表吗?第三季度没有销售,我该怎么申报?
@董孝彬老师 您好 截止到3.15的资产比截止到4.15的资产减少了120万 这个资产里面包含了银行账户剩余金额 那这120万里面包含提现出来花的钱还是所有提现出来的钱
老师,收到的负数进项发票在抵扣勾选的时候是没有的,那报税的时候是不是要单独做进项税额转出?
三月份没有记提甲的工资,然后五月份发了三月份的工资,这个怎么做分录
老师公司还在在建工程期间,但是供电设备就是变压器已经完工了已经投入使用了,是不是就应该转入固定资产了?账务处理是不是应该是这样直接借:固定资产贷:在建工程
好会借账号注销了,但是借的钱到账了怎么弄
请问老师,使用财务软件做账,是否都是会计来做?出纳是不碰财务软件的吗?
请问老师我这申报系统六税两费点不动恢的,怎么操选填是
我需要注册个小规模运输公司、开具1%运输费发票、但车子不能入公司、挂靠在山东公司、可以吗?
关于资产负债表重分类,在用友财务软件里,是选择重分类还是不重分类?
公司有多个项目a,b,c,d,e,f,项目间经常调拨模板,脚手架等旧材,时间久了,因为循环调拨,最后搞不清楚谁欠谁多少,只能以混合记账方式:如收到大于借出视同净收到综合物资,收到小于借出视同净借出综合物资,月末借出方分录,借其他应收款(公司其他项目)贷,原材料周转材料,收到材料方,借,原材料周转材料,贷其他应付款(公司其他项目),后续完工,调拨材料都不归还,问收到方和借出方如何确认成本
跟建账套有什么关系啊?我刚看了一下她去年4季度那个财报的应交税费和未分配利润期末数跟金蝶不一样,但是最后那个负债和所有者权益合计数跟金蝶是一致的,所以很难发现错了,造成今年年初数跟金蝶账套的资产负债表不一致
我是说能不能今年报第三季度财报的时候把错误的系统带过来的年初数强行改成正确的
同学你好 这个不能那个 得去税局系统更正之前作物的
在电子税务局更正申报之前会计报错的财务报表吗?
对的 这个需要先更正的