计算1月份张某取得工资应预扣预缴的个人所得税、 (17500-2800-5000-1000-2000)*0.03=201
中国居民纳税人王某,某学校教师,2022年取得的部分收入如下:(1)1月税前工资17500元,个人负担三险一金2800元,申报专项附加扣除时,作为独生子的张某向单位报送的专项附加扣除信息如下:3周岁在上幼儿园的女儿一名;年满60周岁的父亲一名;夫妻约定女儿教育全额由张某扣除。(2)1月份取得税前稿酬20000元。(3)1月转让一买价为10万元的房产,售价15万元,其他税费忽略。根据上述资料,计算1月份王某取得工资应预扣预缴的个人所得税、稿酬支付方应扣个人所得税、转让房产应纳个人所得税。
中国居民纳税人张某自2019年起任国内某上市公司高级工程师,2022年取得的部分收入如下:(1)1月税前工资17500元,个人负担三险一金2800元,申报专项附加扣除时,作为独生子的张某向单位报送的专项附加扣除信息如下:3周岁在上幼儿园的女儿一名;年满60周岁的父亲一名;夫妻约定女儿教育全额由张某扣除。(2)1月份取得税前稿酬20000元。(3)1月转让一买价为10万元的房产,售价15万元,其他税费忽略。根据上述资料,计算1月份张某取得工资应预扣预缴的个人所得税、稿酬支付方应扣个人所得税、转让房产应纳个人所得税。
赵某为中国居民个人,工独生子女,2018年赵某的父母均已满60周岁。2019年赵某取得以下收入:每月应发工资均为20000元,每月“三险一金”专项扣除为2500元,从2019年1月起享受子女教育专项附加扣除1000元,赵某没有其他减免收入及减免税额等情况。5月取得劳务报酬所得5000元。8月取得稿酬所得20000元。申报2019年度大病医疗支出20000元。计算赵某2019年度汇算清缴时,应缴纳的个人所得税税额。
张某2022年取得如下收入: (1)本年每月税前工资、薪金收入为12000元,张某个人每月负担的基本养老保险为1200元、基本医疗保险为800元、失业保险为200元、住房公积金1000元。家里有10岁的小孩子一个,父母已满60岁(张某为独生子女),无其他扣除事项。 (2)出版专著取得税前稿费收入50000元。 (3)取得国债利息收入4000元。 (4)购物中奖获得税前奖金收入30000元。 要求: (1)计算张某1月份工资应预扣预缴的个人所得税。 (2)计算张某取得稿费收入应预扣预缴的个人所得税。 (3)分析张某取得国债利息收入应纳个人所得税。 (4)计算张某购物中奖应纳的个人所得税。
张某2022年取得如下收入: (1)本年每月税前工资、薪金收入为12000元,张某个人每月负担的基本养老保险为1200元、基本医疗保险为800元、失业保险为200元、住房公积金1000元。家里有10岁的小孩子一个,父母已满60岁(张某为独生子女),无其他扣除事项。 (2)出版专著取得税前稿费收入50000元。 (3)取得国债利息收入4000元。 (4)购物中奖获得税前奖金收入30000元。 要求: (1)计算张某1月份工资应预扣预缴的个人所得税。 (2)计算张某取得稿费收入应预扣预缴的个人所得税。 (3)分析张某取得国债利息收入应纳个人所得税。 (4)计算张某购物中奖应纳的个人所得税。
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
括号1里的内容是啥意思
稿酬支付方应扣个人所得税 20000*(1-0.2)*(1-0.3)*0.2=2240
转让房产应纳个人所得税。 (15-10)*0.2=1