红冲了重新勾选正确的就可以了
1.我单位在1月购买一批货物90万,当时因军品进项税做了转出:借了进项,贷了转出 2. 在5月份,因在1月时其中的一张发票信息开错,销售方将正确的那张是100285重新开具,但当月对方繁忙,未开红字负数票,我把正确的100285正数入账,同样也进项做了转出,进项税转出金额是992.92 3.在6月份,我给对方开了红字信息表,但导入发票号码错误,导致了红字信息表也开错,最后对方给我开了红字发票是错误的另一金额:-100920,进项:-999.2我在6月份也没发现,做账还按正确的:借进项-999.2,贷进项转出-999.2做账。 4. 我开错了红字发票可是对方也没发现,这个正确的进项992.92和错误的进项-999.2,之间有了差异,怎么处理?
公司属于小规模,八月开了一张专票,九月发现对方抬头写错了,重新开具了正确的票,但是忘记冲红八月的错票了。现在报税,发现税金多了小一万。而且现在冲红八月错票,发现对方会计也不靠谱的样子,她认证了错票,没认证正确的票,现在要怎么处理这件事情呀,脑袋都大了,谢谢!
小规模纳税人季度报增值税。1月份开了一张收入发票已入账,2月份发现这张发票公司抬头开错了但金额是正确的,红冲后重新开。那新开的的发票是在2月份做红冲凭证再重新做收入,还是直接把红冲的发票和新开的发票放1月份凭证后面做附件?
老师,我公司12月开的十多万的发票,到1月份对方发现开票信息有误,在1月时已将十多万的发票冲红处理,但因为其他原因导致一直没得补开这开错的十多万发票,现在4月了需要申报增值税,但开票金额就是冲红的十多万的发票,这个要怎么申报增值税?(开错的发票是增值税普通发票,我们属于小规模纳税人)
老师,公司5月份开了一张5000块的发票,今天对方企业说是地址搞错了要冲红重新开具,5月份已经确认收入计算了销项税额,现在冲红,会计分录怎么做,谢谢老师
老板娘想报销9月费用,大概9000,但老板娘不是公司员工,没有做工资表,想揍我的账报销,会计,直接公户转我账户,转账不成功,退回,怎么回事
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
?对方会计已经把错误的票认证了,这边冲不掉
同学你好 购买方勾选了错误的那就申请红字发票信息表然后销售方重新开发票