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老师,我公司9月份的销项税额是983.63元,进项税额是1023.9元,这样产生了增值税留抵税额40.27元。这个留抵税额我还需要做什么账务处理吗?

2022-10-21 14:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-21 14:26

你好,可以不用做处理的。

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你好,可以不用做处理的。
2022-10-21
你好 你留抵了8元 。 你销项税15元 你进项税10元 那么 你这样算还会留抵3元 。 直接抵减留抵进项税就行拉
2021-03-03
同学你好 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2022-10-18
借:银行存款4000 贷:应交税费-增值税-进项转出4000
2022-05-06
你好!这样算税额是对的。 按年平均下来税负率差不多就好了
2023-08-25
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