你好,小企业会计准则做账的,填写的是七到九月份。

电子税务,第三季度财报中的利润表,本期金额是不是填7月至9月的合计数?还是填9月的金额
一般纳税人,财务报表季报,利润表和现金流量表的本月金额,例:第三季度的季报,本月金额应该填写7-9月累计数,还是9月的数?
申报第三季度财务报表利润表时本期金额填本年累计金额1—9月金额还是填7—9月的金额?上期金额填啥数据?
在电子税务局报报表的时候的利润表的本期数是填9月的累计数减去6月的累计对吗,利润表的上期金额是指去年的第三季度的数? 还是本期金额填本年1-9月份的数据,上期金额填去年1-9月份的数据
本月申报7-9月第三季度,在申报填写利润表的本月金额,我该写9月的数据,还是7-9月的数据
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
那把7月至9月利润表的,本期金额累加填入?
对的,是的,是这么做。
好的,之前填的是季度最后一个月的本期数,然后本年累计手动改了,按利润表本年累计填。有没什么影响?
之前的可以不用修改的。
好的,之前那样做有没什么影响?
你好有影响,填错了。
不让你修改,不表示以后可以那么做
嗯。所以想确认有没什么影响?
你好,有影响,你申报错了,你的本年累计不等于你三个季度的合计。
一到九月份的年累计,不等于你申报给税务局的第一季度的本月加上第二季度的本月,加上第三季度的本月,就这一个影响
本年累计数,当时也有手动改了,就是本年累计就是季度末报表的本年累计,然后本期填成季度末最后那一个月的。
那你的本月也是填写错了,结果是不是也是错了,只不过是本年累计,你是手动修改的。
本年累计是正确的,本月填写错了。
是的,有错。现在已马上按正确的方法填了,谢谢郭老师耐心指导
不用客气,工作愉快