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这个我们要怎么调账呢,分录这些已经没办法填了,利润这里怎么做平,,,利润表 财务异常情况检查 利润表净利润本年累计金额加上资产负债表未分配利润年初余额:(-529642.91+-8171483.24=-8701126.15)不等于资产负债表未分配利润期末余额:-8677815.36

2022-10-21 19:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-21 19:15

同学您好,资产负债表和利润表有一个勾稽关系, 资产负债表期末未分配利润=资产负债表期初未分配利润%2B利润表本年净利润 这个勾稽关系并不是必然成立的,也就是说可以成立,也可以不成立。 不成立的原因一般有三个,1,发生以前年度损益调整的调整。2、分配股利、3,计提盈余公积 如果你是因为这几种正常情况的时候,这个勾稽关系就不存在了

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快账用户8219 追问 2022-10-21 19:28

如果没有这三种情况呢

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齐红老师 解答 2022-10-21 19:53

如果不是正常情况造成的,那么就需要您去检查您的损益类凭证是不是哪一笔做错了,或者电脑账在结转的,没有统计上,或者是三大费用是不是出现了贷方发生额等。这就得查找原因了

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快账用户8219 追问 2022-10-21 19:57

如果是财务费用,利息收入记在贷方呢

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齐红老师 解答 2022-10-21 20:03

三大费用所有发生额都要记在借方,如果是支付利息,借财务费用  正数,如果是收到利息,借财务费用  负数。 因为一些历史原因,三大费用是不会去贷方取数的,一些财务软件也延续了这中做法,所以收到利息,必须借财务费用负数,要不然就会造成不平

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快账用户8219 追问 2022-10-21 20:08

对,当初做财务费用的时候,是收到银行结息的,就做了 借,银行存款 贷,财务费用(正数) 那我现在应该怎么把以前错误的分录改正呢?跨一个会计年度了

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齐红老师 解答 2022-10-21 20:15

方法有3个, 1、别管他,只要有合理的解释就行 2、如果可以反结账的话,反结账回去修改凭证 3、在今年做修改 借,银行存款  负数 贷,以前年度损益负数 借,银行存款  正数 贷,以前年度损益正数

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快账用户8219 追问 2022-10-21 20:27

但是在电子税务局上面做财务会计报表,税管员不给通过,就说不平

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齐红老师 解答 2022-10-21 20:32

您直接按照正确的修改一下保税的报表就行。

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