同学您好,资产负债表和利润表有一个勾稽关系, 资产负债表期末未分配利润=资产负债表期初未分配利润%2B利润表本年净利润 这个勾稽关系并不是必然成立的,也就是说可以成立,也可以不成立。 不成立的原因一般有三个,1,发生以前年度损益调整的调整。2、分配股利、3,计提盈余公积 如果你是因为这几种正常情况的时候,这个勾稽关系就不存在了

利润表中的利润总额等于资产负债表期末未分配利润总额吗?我利润表3个月的累计数加起来不等于资产负债表期末未分配利润总额!但是我的总账本年利润总额等于资产负债表期末未分配利润总额!这到底是为什么
报表里面的未分配利润期末余额不等于资产负债表未分配利润年初+利润表的净利润本年累计金额,这个怎么回事啊
资产负债表 未分配利润 期末余额正数减去资产负债表未分配利润年初数 不等于利润表 本年累计数,差异额就是因为当月分配的金额额,那像这样的怎么对资产负债表和利润表算对平了啊?
老师,我的资产负债表 本期资产负债表“未分配利润”(期末余额) – “未分配利润”(年初余额)不等于“净利润”(本年累计)。怎么弄呢
这个我们要怎么调账呢,分录这些已经没办法填了,利润这里怎么做平,,,利润表 财务异常情况检查 利润表净利润本年累计金额加上资产负债表未分配利润年初余额:(-529642.91+-8171483.24=-8701126.15)不等于资产负债表未分配利润期末余额:-8677815.36
我在某景区内开特产店,跟他们属于联营模式,他们没有持股,所有的收入都从收到他们的公账中,他们开票卖给客户。比如我卖了100万,钱收他们账上,他开票和报税,他收走20万做房租,我们开80的发票给他。如果每月不足100万,就要补足20万的房租给他。请问营业额满足100万和不满足100万分别怎么做账?
老师,麻烦帮我找一下国税发〔2003〕89号文件的内容
有拉萨地区的老师吗?想问一下,我们单位4月份新增了一个员工的职工保险(单位第一次给员工上社保),增员的时候勾选上工伤保险了,可是5月份扣社保时发现没有工伤这个险种的金额,现在6月份要扣5月份的社保了,还是没有工伤保险的金额,是怎么回事呀老师?
我们公司在闲鱼上买了一些色卡(色彩校准的东西)对方是一个个人开具的照相器材*色卡的发票,金额有2000多,需要给他代扣代缴个税么?
研发费用里面的招待费能否使加计扣除 是否能突破所得税税前扣除?
老师,请问一下跨区域申报个税这个,我们是广西钦州市的公司,有广西南宁的项目,同个省份的跨区域,需要申报异地个税的嘛
买了一辆二手车,车况比较老旧了,入固定资产好还是入长摊好,我的上级主管建议“没有非要进固定资产的必要,结合项目具体情况可以考虑入长摊”
老师,这个我要办税→综合信息报告→身份信息报告→新办纳税人开业,这个税务登记现在是不是自动开通了,
老师,我申请数电认定,但是我在电子税务局上面不会操作,总是提示级别不够,还有就是没有核定票种,这个怎么弄
老师,怎么在网上查询会计事务所是不是真实存在的,在哪个网站查会计事务所公司
如果没有这三种情况呢
如果不是正常情况造成的,那么就需要您去检查您的损益类凭证是不是哪一笔做错了,或者电脑账在结转的,没有统计上,或者是三大费用是不是出现了贷方发生额等。这就得查找原因了
如果是财务费用,利息收入记在贷方呢
三大费用所有发生额都要记在借方,如果是支付利息,借财务费用 正数,如果是收到利息,借财务费用 负数。 因为一些历史原因,三大费用是不会去贷方取数的,一些财务软件也延续了这中做法,所以收到利息,必须借财务费用负数,要不然就会造成不平
对,当初做财务费用的时候,是收到银行结息的,就做了 借,银行存款 贷,财务费用(正数) 那我现在应该怎么把以前错误的分录改正呢?跨一个会计年度了
方法有3个, 1、别管他,只要有合理的解释就行 2、如果可以反结账的话,反结账回去修改凭证 3、在今年做修改 借,银行存款 负数 贷,以前年度损益负数 借,银行存款 正数 贷,以前年度损益正数
但是在电子税务局上面做财务会计报表,税管员不给通过,就说不平
您直接按照正确的修改一下保税的报表就行。