你好 1、首先登录电子税务局,进入电子税务局之后,点击申报缴纳。 2、进入缴纳申报界面后,选择印花税项目。 3、纳税人输入对应项目的合同金额,选择好税率。 4、如果有减免的,或者预交的金额,填入对应的栏次。 5、在表尾的是否自行申报处选择是或者否,选择是,代表的是企业内部的人员进行申报。选择是否自行申报之后,再填写办理人员的身份证号。 6、核对无误之后,点击申报。 7、如果有税款需要交纳,则继续扣缴税款。否则申报结束。

老师,印花税可以按一次性申报吗?比如合同100万,我可以一次性把这100万申报掉印花税吗
老师印花税(合同)申报流程可以发一下吗
印花税申报错误如何更正申报 具体操作流程可以发下吗
老师,您好,想问下,购销合同的印花税怎么申报,操作流程可以给我讲一下吗?没申报过
老师,您好,可以给我一份印花税的申报流程吗?不会申报印花税
老师您好,请问小微安装公司承接零星安装的工人工资和零星材料费计入什么科目比较合适?
你好老师苍溪有会计培训班没?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额