同学你好,借:所得税费用,5万元,贷:应交税费-应交企业所得税,2万元,递延所得税负债,3万元。

企业所得税申报用了以前为弥补亏损?还需要计提写分录,比如说这次企业所得税是20万,用以前未弥补的亏损20万不缴纳税费还需要计提企业所得税?
计提企业所得税5万,因为有以前年度亏损补,实际缴纳2万,分录怎么做?
小规模纳税人,计提企业所得税5万,因为有以前年度亏损补,实际缴纳2万,计提分录怎么做?实际缴纳的时候分录怎么做?
请问,有弥补以前年度亏损的,计提和缴纳的企业所得税有差异,分录怎么录
2022年实际亏损700万,2023年5企业所得税调整后实际亏损300万。2023年1季度企业所得税0,2023年2季度盈利600万,弥补亏损后需要缴纳300万,我计提企业所的税是不是300✖️百分之25
老师 我公司的五险一金全部公司承担了 怎么记账
买的可以移动的电子设备章管家怎么入账呢,不是卖
如果材料做大点,主营业务成本率会更大,账面上原材料还有很多
老师好,请问支付给劳务派遣公司的工资汇算清缴时计入期间费用的哪个项目
老师好!我这边材料占收入比50%左右,折旧每个月7万左右,销售每个月5万左右,现在账面上亏损比例很大,怎么调整才好?
老师,我问一下,一个客户叫我们委托加工,我们提供原材料和辅料,开票要我们开成客户品牌的产品,这样开票行吗
我们公司是一般纳税人,股东变更(3个股东减少),需要再电子税务局缴纳印花税,请问怎么操作,金额怎么填
老师,请问公司是一般纳税人,这个月要报4月份增值税,4月份有张进项票别人给开错了,现在能不能5月先抵扣,然后5月份对方在红冲重新开进来
老师请问,收到对公验证小额打款8角,账务处理是 借:银行存款 贷:营业外收入 吗?
电商盈亏平衡表如何计算