借,应收账款1000×100×6.17 贷,主营业务收入
你好,个体公司跟其他公司6月签订了合同,合同款8月1日已经收到,过了8月13日才开票给对方!!那8月1日是不是做“借 银行存款……贷 预收账款。 等8月13日再借 预收账款 贷主营业务收入
老师,从公司基本户转账到工会账户一万元用于发放福利,需要计提吗?计提分录应该怎么做?
您好老师,报名赠杯子,计入业务活动费用,宣传赠送礼品,计入管理费用,需要交增值税吗,怎么做账
老师您好,我刚接手了一个公司是建筑劳务公司,清账的时候发现2023年暂估了一笔主营业务成本-劳务费。但是一直没有票回来,就还挂的暂估。现在我应该怎么做账,把这边暂估消掉呢
老师请问下现在电商合规,报送资料是不是只要营业执照有关联了网店就要申报
收到电力安装怎么做账
这几个的申报顺序是怎样的
董孝彬老师,你说的收入纳税明细板块我在个税扣缴端没有找到,我把截图发给你
小规模纳税人差多少成本票直接根据开了多少票就可以算出来吗?
老师,我应聘会计,但不会审核费用报销,这是我的痛点,我想问一下如何审核费用报销?
借,原材料100000×6.18 贷,应付账款100000×6.18
借,应付账款50000×6.2 贷,银行存款50000×6.17 财务费用50000×0.03
借,银行存款,人民币100000×6.10 财务费用100000×0.1 贷,银行存款,美元100000×6.2
借,其他权益工具投资100000×0.5 贷,其他综合收益
7不处理 8 借,银行存款100000×6.16 贷,短期借款100000×6.16
好的 谢谢老师 那期末汇率损益的相关的账务处理呢
300000-50000-100000+100000=250000 250000×6.16-(1860000-50000×6.17-100000×6.10+100000×6.16) 借,银行存款 贷,财务费用 这次银行存款的,那么其他另外几个,你按照同样的处理方式,你算一下,然后把那个分录补上,就是放到财务费用这个汇兑损益的金额。