同学你好,先做借:制造费用-福利费,贷:应付职工薪酬-福利费。再做借:应付职工薪酬-福利费,贷:银行存款。
车间员工工伤去医院的医药费怎么记会计分录,然后拿着报销玩的单据再找保险公司,怎么做分录
工人受伤收到报销公司报销的医药费分录怎么做
车间主管报销工伤医药费怎么分录呢
老师,车间员工工伤医药费怎么做账,会计分录怎么做
老师,车间员工工伤报销的医药费如何入账?
小区成立业委会,在住建局没有备案成功,所以没有营业执照。但是物业的公共收益都已经交接给业委会,业委会是正常运转的,请问需要建账做账吗
老师你好!我想问一下公司做家具行业,有一部分国补业务,先回款85%,政府补贴部分15%后期回款,这部分如何做账了,谢谢
答案里面的资产7000和负债3000怎么来的
老师对公户来款后取款可以转法人跟个人吗?因为法人是股东有啥隐患除了取现金还能怎么安全
老师,请问酒店装修费用资本化后应该记入房产原值缴纳房产税吗?
老师,我在快账软件中录入期初余额时,有一个其他应收款贷方2400,我录入时在其他应收款那写的是-2400,为什么在生成的资产负债表其他应收款那没有数据呀那
郭老师回答,其他老师勿接 老师,合伙企业,个人独资企业,个体公司户和公司交的税不一样吧,假如都是小规模纳税人的话
甲方厂房租赁给乙方,怎么给乙方开具专票,甲方是塑料管制造业,进项票还有工程,原材料和机器设备等
你好,老师,如果我们和其他公司有同样的产品,做个置换可以吗?子母公司这种
收到酒的专票,这种怎么做账啊
由保险公司理赔部分怎么处理呢
同学你好,收到保险公司赔偿时,借:银行存款,贷:营业外收入。
这部分是需要转给员工的,贷,营业外收入吗?
同学你好,这种情况的话,收到保险公司赔偿时,借:银行存款,贷:其他应付款-员工姓名。
好的谢谢老师!
同学你好,不客气,祝你学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答你的问题将会更加用心,谢谢。