你好,这是你单位的成本吗?
你好,我们之前有欠税,然后这个月有进项,也用于抵扣之前的欠税,怎么写分录
之前入的凭证摘要可以修改吗
老师,我进项一般是13个点专票,我开个公司一般纳税人好还是开个个体呀
一次出差个人和公司的消费开在一张票上了,专票发票7000,实际能报销的是2000元。这个会计分录怎么做呢,进行税额怎么入呢?是按2000计算出来的税额记账还是按发票上的进项全部记账呢?
老师,付了个工人工资,他是五月份来干活的,但是我8月才知道她干活了,怎么给他申报工资,受雇日期怎么填
老师,一般纳税人。现在发现去年的水利,计提多计提了金额。今年分录怎么做。直接做负数的分录可以吗
老师,最后B公司是否要还这个款项?账目才会平
老师 核定征收需要做账吗
老师请问下,我公司帮客户加工产品,客户已销往其他国家,现在产品由于加工上出现问题要求我们赔偿,这个赔偿金要怎么处理账务
有中级证还需要继续教育吗
记到了职工教育经费,这样算成本吗老师,给员工培训专业知识也算是成本的一部分吧
你好,你单位主营是什么的?
是影视文化公司
可以的,可以这么做的。
可以是吧老师,我在现金流量表里归为了接受劳务里面把这个培训费
可以的,可以这么做的
老师,那我们对公账户收取的余额变动提醒手续费记到财务费用还是管理费用更好一些呢?
你好 财务费用、手续费。
好的老师,那我把回单卡的年费、财智卡以及网银服务费记到了管理费用办公费可以吗?感觉这些不大属于财务费用
你好,应该都是财务费用,手续费。
老师,我们公司有个车辆卖了19万,现在我们固定资产的净值是165901.27,这个会计分录怎么处理啊
借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产, 借银行存款19万 贷固定资产清理 应交税费、应交增值税销项, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。
老师,我们固定资产的原值是400566.37,累计折旧是234655.1,净值是165901.27,卖了19万,麻烦老师给具体的列一下可以吗
借固定资产清理165901.27 累计折旧234655.1 贷固定资产,400566.37 借银行存款19万 贷固定资产清理19/1.13 应交税费、应交增值税销项, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支
按照一般纳税人一般计税的。
老师,那我们公司是小规模公司
小规模开的专票吗?如果没有开的话,第二个分录修改一下,借银行存款19万,贷固定资产清理19万。
老师,那分录像您说的那样做,我我们当月卖了后当月就不再提折旧了,折旧表上去掉这项固定资产就可以吧?我们凭着二手车交易发票入账就行吗老师
你好,当月处置出去,当月需要折旧。
可以的,可以这么做的。