你好,你看一下具体的哪个科目出现了负数。

老师,请问预付账款在资产负债表里面是负数怎么回事?
老师 资产负债表中资产总额为负数怎么办
资产负债表里面应交税金是负数,这是怎么回事
老师 请问负债表里面 资产总额为负数 怎么回事?
老师,你好。我想问一下,资产负债表里面的库存商品期末余额成了负数,这是怎么回事
银行存款销户扣的费用如何做账
你好,老师,请问下我们公司一个种植蓝莓,一个生产果干和饮料,2024年11月份卖了一批果干给生产公司,没有开发票,做了未开票收入,然后金额少了,现在要补开发票,开正确的金额,现在还能补开发票吗
老师,我们房地产行业,我们商品房抵工程款后,施工方又出具了个转让协议,装让给第三方了,这个在税务上应该怎么处理呢?
您好老师,一般注销,需要注销公告么?
老师现金折扣怎么处理啊,就是我给对方开10万的票,他打款99800元,剩余200是现金折扣,怎么做分录
老师你好,个人代开劳务发票的税率是多少
老师,个税手续费返还,到账后,是否可以直接付给财务人员呀?
老师 有个公司11月的个税没申报没交 这个月报个税 我是申报11月个税 还是11月+1月的个税?
法人自己有一家公司(称为W公司),但是常年没有接到业务,所以成立3年来一直没有收入,也没有发工资给自己,一直都是0报税。为了生计法人同步自己也在另外一家公司(称为T公司)打工,这家公司帮他交有社保也每个月发工资,上报每月的个税系统。现在法人的公司在2026年开始接到了业务,他公司计划开始每个月发工资给法人,现在请问法人的T公司不帮他交社保不违法吧?因为考虑到法人已经在T公司交有社保了,不可能同时交两份社保的。请从税务合法角度帮我分析一下,该如何处理这种情况。
老师你好,小规模纳税人金店,本季度期只有已旧换新业务,旧首饰32万,补差8万,怎么记账怎么申报
走三方协议代收了一笔钱 没有收入
你好,那你当时的分录怎么做的?
做的是其他应收款的吗?
对呀 目前没办法销账 只能先挂账了
你好,你把它充分利到其他应付款里面。
你的意思是不放在其他应收款 放到其他应付款里面? 这样的话 负数不变吧
对的,是的,本来在其他应收款是一个负数,你放到其他应付款,它就是一个正数。
那这样的话 科目在贷方 不是表示的是负债吗?
本来就是的,你提前收了人家的钱,不是负债。
老师 这笔钱是另外一家公司开票出去的 本来就是改收的 但是另外一个公司 股东之间出现纠纷 我们就选择了三方协议 让这家公司收钱了
你好,那你是提前收了钱,借银行存款,贷其他应付款,然后支付出去在做相反的。
你先提前收了人家的钱,属于负债,如果本来就应该收的,你之前挂帐了嘛,挂哪个科目。