你好,你看一下具体的哪个科目出现了负数。
老师,请问预付账款在资产负债表里面是负数怎么回事?
老师 资产负债表中资产总额为负数怎么办
资产负债表里面应交税金是负数,这是怎么回事
老师 请问负债表里面 资产总额为负数 怎么回事?
老师,你好。我想问一下,资产负债表里面的库存商品期末余额成了负数,这是怎么回事
老师,我们是新成立的商贸公司,开进来的材料专票,不含税单价处有无数个小数点,入账时四舍五入的话,与发票上不含税金额又不一致了,这个如何解决呢?
老师,今天申报财报的时候发现24年的期末数据和25年的期初数据不一致,可能是由于我不小心调整账务导致的吧,现在该怎么办
想不明白一个问题,帮我分析一下,假设其他应付款40万欠股东,未分配利润亏损13万。现在没有现金还股东。(不考虑去实缴,也没有以前年度弥补)那么只有报40万收入,或40-13=27收入,才能平掉其他应付款。但是这2种方式,都产生了交企业所得税,若不产生企业所得税,就要有成本,有成本又涉及到借股东钱,又回到原点。问这种情况是不是无解了。就是有点好奇
老师好 假如不含税金额100元 ,客户要求开6%增值税专用发票 ,如果含税金额应该收100*1.06=106元不会亏钱 ,那企业所得税为什么不能在这里加上,收对方超过6个点的钱,我一直不能明白这点,还有的短视频里的说法还会让加上印花税,就是不含税金额要加上增值税及附加、企业所得税、印花税
公司账户存入1000万一年期定期存款,该怎么记账?
老师,你好,请问土地使用权,需要交哪些税?
老师,第一个是不是看 7-9月份应付职工薪酬的贷方金额,包括应付职工薪酬~福利费,公积金等。第二个看应付职工薪酬的借方,两个金额不一样的
老师,商贸公司,然后公司租了一台仪器,供给业务员使用,从业务员账上扣租金,那这个租赁费怎么挂账?感觉这么做不对吧
#请问# 工会经费这要不要填零
老师,我们是小规模,增值税和报表差一分,怎么做分录
走三方协议代收了一笔钱 没有收入
你好,那你当时的分录怎么做的?
做的是其他应收款的吗?
对呀 目前没办法销账 只能先挂账了
你好,你把它充分利到其他应付款里面。
你的意思是不放在其他应收款 放到其他应付款里面? 这样的话 负数不变吧
对的,是的,本来在其他应收款是一个负数,你放到其他应付款,它就是一个正数。
那这样的话 科目在贷方 不是表示的是负债吗?
本来就是的,你提前收了人家的钱,不是负债。
老师 这笔钱是另外一家公司开票出去的 本来就是改收的 但是另外一个公司 股东之间出现纠纷 我们就选择了三方协议 让这家公司收钱了
你好,那你是提前收了钱,借银行存款,贷其他应付款,然后支付出去在做相反的。
你先提前收了人家的钱,属于负债,如果本来就应该收的,你之前挂帐了嘛,挂哪个科目。