你好,你看一下具体的哪个科目出现了负数。
老师,请问预付账款在资产负债表里面是负数怎么回事?
老师 资产负债表中资产总额为负数怎么办
资产负债表里面应交税金是负数,这是怎么回事
老师 请问负债表里面 资产总额为负数 怎么回事?
老师,你好。我想问一下,资产负债表里面的库存商品期末余额成了负数,这是怎么回事
是不是当月所有人工分摊到库存商品和半成品中,半成品即使不盘点,估算半成品的人工;;不管用定额成本或者把当月人工完全分摊到库存商品(按半成品和完工产品数量比列),这两种方法都行啊,只要每月不留人工成本差额,这两种方法都可以啊?
今年4月份成立的公司今年6月份需要做工商年报吗?5月31号前需要做汇算清缴吗
私车公用租赁协议需要交印花税吗
带扣职工电费怎么做账?这部分代发工资的人员社保挂靠我们分公司的,对方工资先打入我们私账,我们总公司再打入分公司去代发工资和扣社保。 这时候要怎么做账?
保安公司如何能优化下所得税税率?不是小微了,又不想交25个点所得税
公司刚成立几个月,公司名下无车但一直在报销油费,现在需要补哪些资料呢
老师,长投减资成本法到权益法,坠入调整是,长投要写二级科目吗
董孝彬老师回答,老师,我一开始退款分录就是做的借方:银行存款,贷方:预付账款呀!都把搞糊涂了,退款到底是放借方还是贷方
老师好,一般纳税人,采购货款付了80%,现在货物已经入库了,还没有收到供应商的发票,账面儿要怎么做?
@董老师,晚上好,请问在线吗
走三方协议代收了一笔钱 没有收入
你好,那你当时的分录怎么做的?
做的是其他应收款的吗?
对呀 目前没办法销账 只能先挂账了
你好,你把它充分利到其他应付款里面。
你的意思是不放在其他应收款 放到其他应付款里面? 这样的话 负数不变吧
对的,是的,本来在其他应收款是一个负数,你放到其他应付款,它就是一个正数。
那这样的话 科目在贷方 不是表示的是负债吗?
本来就是的,你提前收了人家的钱,不是负债。
老师 这笔钱是另外一家公司开票出去的 本来就是改收的 但是另外一个公司 股东之间出现纠纷 我们就选择了三方协议 让这家公司收钱了
你好,那你是提前收了钱,借银行存款,贷其他应付款,然后支付出去在做相反的。
你先提前收了人家的钱,属于负债,如果本来就应该收的,你之前挂帐了嘛,挂哪个科目。