您好,请问一下是什么业务呢
你好,计提折旧的分录 借管理费用 贷累计折旧,这样做对吗
这样的累计折旧分录对吗?购入:借:固定资产-电脑,贷:银存,折旧:借:累计折旧,贷:固定资产-电脑,结转费用:借:管理费用,贷:累计折旧。
分录是借管理费用,贷累计折旧吗
老师 每月计提累计折旧的会计分录是不是这样的 借:累计折旧 贷:固定资产 借:管理/销售费用 贷:累计折旧
老师 我3月份计提折旧数写错了 这个月做更正 请问老师这样做分录对吗 3月分录 借:管理费用-折旧费 10000 贷:累计折旧 10000 4月更正分录 借:管理费用-折旧费 -10000 贷:累计折旧 -10000 借:管理费用-折旧费 12000 贷:累计折旧 12000 这样做可以吗 老师
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
括号1里的内容是啥意思
有一台泵车,每个月计提折旧
没有开销项票,也必须每个月提折旧吗
是的,这样做的哈,对
那如果有销项票了,折旧可以做成,借主营业务成本,贷累计折旧吗
可以,这个是可以的