你好,学员,这个不用开票的

老师,利用关联企业,银行转贷这种要怎么做账呢?1公司向银行贷款,银行不直接放贷给1公司,于是就用1公司的两个关联企业来过账。1公司把收到的3500万,开了一张转账支票付给关联2企业,关联2企业又开了一张转账支票把3500万转给关联3企业,关联3企业最后又转给1企业。我是关联2企业的会计,老师,我不清楚我该怎么做账?我该怎么挂往来呢?
老师好。我们公司在另外一个城市有办事处,是通过当地一个关联公司给这个办事处的员工发工资交社保,然后我们转钱给这个关联公司,关联公司给我们开咨询服务费发票。我之前都是收到发票了入管理费用。但是这几个月我们公司没钱转过去,那边也按时发工资了,但是还没给我们开发票。请问我可以先挂到管理费用里吗?
关联控制公司转到我公司的钱,我公司存到银行挣的利息需要再给关联控制公司转回去,该公司可以给我们开利息收入这种发票吗?
物流公司将关联方的赔款打到我们公司了,本司可以直接将这笔钱转给关联方吗,需要开票吗
收到承兑汇票,急需用钱,等不到承兑到期,但是去银行提前承兑利息太高,我能先承兑给别的公司,这个公司再对公转账给我们吗,然后我们支付一定的利息
老师好,我们公司有的员工没有买社保公司有给她们社保补贴,现在有员工请假这个请假的社保补贴要按天扣除吗?
电子承兑汇票在几个工作日内签收
企业所得税汇算清缴申报表,收入总额填的营业收入,是不是还要加上投资收益和利息收入、营业外收入
长期待摊费用属于过渡类科目吗?
老师我2月开票还是按简易征收3%开的混凝土,今天要申报,我把2月份开的3%红冲了,重新开了13%的,我们是一般纳税人,那我今天要申报2月的增值税,还是按系统带出来的3%申报,还是什么
老师,纳税人信用等级下载的路径告知一下,谢谢?!
老师您好,请问做跨境电商,电商平台直接扣的广告费和平台费用,没有经过我的账户,这种要怎么记账呀
老师,我是在税务师事务所工作,刚进事务所,现在在做研发费加计扣除和高新企业认定的工作,我想问这两个业务中哪些数据是要保持一致才是对的?从哪里可以核对数据?
企业所得税是季报 那所得税费用是每个月都计提 还是一个季度合并计提呀
老师,我们公户收到一笔对公贷款90000元的工程款(实际收到这笔90000元是对方公司以金融链的方式给我们的工程款),银行扣利息2870元(次月银行会开票给我们),平台扣交e保服务费105元(次月平台会开票给我),请问这三笔金额怎么做会计分录?还有2870和105对方会都次月给我们开票,这两个金额怎么做会计分录,收到发票时会计分录有怎么做?会计分录1~借:银行90000贷:应收账款90000分录2:~借:其他应收款~金融链利息2870贷:银行2870分录3:~借:其他应收款~平台手续费105贷:银行105分录4~次月回票-借:财务费用-利息支出2870借:财务费用-手续费105贷:银行2870+1059;老师,这样做会计分录对吗?
不过开票更好的,学员
不用开票就能转给她们?那我们怎么记账?
老师,那可以开利息收入这种发票吗?
不用开票就能转给她们?那我们怎么记账? 要开票
老师,那可以开利息收入这种发票吗? 是的
她们给开利息收入发票,对他们、对我们没影响吧?有相关的文件吗?
或者他们开了利息收入发票后,我们怎么做账呢?
她们给开利息收入发票,对他们、对我们没影响吧?有相关的文件吗? 没影响的
老师,这种事项有相关文件吗?
这个是很实务的,学员可以12366电话税务局的
那他们开票了,我们怎么做账?
那他们开票了,我们怎么做账? 借其他应付款 财务费用 贷银行存款
其他应付和财务费用是看现在自己记的什么账进行选择,对哇?
其他应付和财务费用是看现在自己记的什么账进行选择,对哇? 这个就是收到款,计入其他应付款,支付就是冲的
哦哦,刚问12366,说是不知道这种情况怎么处理,说是只知道贷款利息,但是我们没做贷款,只做了往来转账,老师怎么处理呀?
那就挂往来,记入财务费用
那他给我开什么发票?
利息收入的,实务中老师遇到的都是这样的