同学,你好,就是按你说的这样做的

7月开始筹建装修,12月正式开业,这期间发生的各项费用应该怎么做账啊,能直接计入管理费用开办费吗,要是金额累计起来比较大,怎么办
老师您好,我们公司执行的是企业会计准则,现在公司还是筹建期,那我们的费用可以在长期待摊费用-开办费里归集,然后等到筹建期结束再去摊销,可以吗?我在网上查询执行企业会计准则的是直接计入管理费用-开办费的,我不知道我那样做有没有错?
我们公司7月开始筹建,现在还没有正式营业,中间产生的开办费8万多怎么做账?直接入管理费用开办费然后结转吗?
就像我现在这家公司,前年开始注册,然后买地、建办公楼、仓库,中间发生很多没有发票的费用,我都不知道怎么入账现在公司还没正式营业,很多费用报销没有发票老板都要求从公账转给经办人,弄得我很头大
去年记入到长期待摊费用-开办费的内容,今年1月已经一次性计入管理费用-开办费了, 1月开始有的收入, 现在又开始买东西了,我是直接做到管理费用-开办费里吗?还是做到管理费用-办公费里? 是买的零件,用来生产组装成我们的机器然后往外销售的。
老师老板工资做高了,我想调低,是从做工资的那个月开始调,还是现在把多出来的工资做下反方向冲减
劳务公司有资质等级之分么?有注册资金的要求么,新办的劳务公司多久完成实缴,新办是从什么时候开始的叫新办
老师报印花税税源采集表所属期为什么是6月1日之6月30日而不是4月1日到6月30日
老师6月份累计摊销表中的已摊销月份为什么是5个月,而不是6个月
开发票的时候发现不含税金额税务自动四舍五入了 怎样改正金额
主要从事技术服务类的工作,年流水不到20万,有一定风险性,目前走的是工资薪金,现在想注册公司,降低税赋,是注册个体工商户还是有限责任公司,进项和费用都不多,请教怎样处理最合适
老师,本月付了所属期11.16-12.15的费用,要怎样做分录
老师,我们的客户公司是香港的,但是他们给我们付款是用的香港公司在国内的外币账户付款,我们收到这个款能退税吗?首单 有没有相关政策依据,必须是国外的账户打款
老师你好,我们是商贸企业,供应商的发票已经开了,但销项的发票没有我们没有开,是因为客户没有给我们付款,但是我们需要本期申报增值税时候填未开票收入,然后下个月补开增值税这样操作这这种合规吗?有什么风险?
老师,零售金银首饰要交消费税吗?具体是哪几个产品,交多少