你好 直接都做到本月就可以
老师,你好,我们电费发票,每个月20号才开来,但是我们每月5号,就要出报表,我预提电费计入制造费用-电费里面,到时候发票开来,和我预提的金额不一致怎么办?
为了月末提前结账,我司决定每月的26号至下个月的25号为公司的会计期间,相关的成本费用也按此期间核算。税务局是以每月30或者31号为一个会计期间,那么我们26号-31号之间发生的销售计入下个月份税务局是否认可,这样是否存在偷漏税?需要向国税局备案吗?
老师,电费发票的期间是上个月的21号到本月的20号,与会计期间不一致,实际操作怎么计算本月的电费呢?
老师,交电费需要计提吗?比如11月的电费,12月1号交费的,马上取得发票,这笔付款业务应该是记到12月份的,但是电费的发生时间又是11月,账务处理要怎么做比较好呢
老师,我们结算工资是上个月26日至本月25日那么五月26到六月25号期间不是一共21天吗?为什么我们行政计算20天,端午那天不包含计算工资吗。我记得计算工资天数按21.75,出勤日按实际出勤日所以出勤日不包括端午那天?
我公司公户,转给对方个人账户货款分录
老师,是不是每个月都要调汇啊,比如应收账款:根据8月最后一个工作日的汇率调整财务费用~汇兑损益?
去年年底成品油发票已抵扣 未入账 现在补入账分录怎么写
公户转货款给个人,分录
企业分项目核算的入账口径是?
老师有没有成本核算的模板表呢?
@董老师你好,咨询合报的。
我公司转货款给个人的分录
医美行业的账需要注意什么?还有它的成本是什么?具体行业规划时应该怎么做?还有就是税务申报,假如不开票的话,靠平台和线下店他不开票收入的话 收入应该怎么申报?
老师晚上好,请问一下我们公司200万实体工程,跟开发商的分包甲公司签了合同盖了章,发票也开了。后面总包开发商说甲公司付不了款,又重新让我们用总包开发商的乙公司签合同开票。 这样就造成了应收账款多了200万,这个账怎么平
怎么计提电费水费呢?在收到发票之前,我们并不清楚本月实际用了多少度电,多少吨水,怎么计提本月的水电费呢?这个计提数去哪里找
你好,三姑一个的,你可以根据上一个月的来。
你好,自己暂估一个的,可以根据上一个月的来。
那暂估的有可能相差比较大巴
这样会不会导致暂估的那个月成本计算不准确呢
你好 不暂估差异大还是暂估差异大 你自己试下
这个差异只能体现在取得发票的当月中吧,不能再调整上月的账吗
你可以反结账修改 不修改就只能调整本月
实际做账一般都是调整取得发票的当月吗
你好是的 是的 是的
如果做内账需要暂估吗?还是就等发票到了再记录呢
你好暂估的 要不你的成本也不准确