你好,这个免抵税额是生产行业出口退税的吗?如果是的话,这个城建税需要缴纳的附加税都得交 印花税是具体的是什么业务的?
老师好,请问企业是招商引资过来的,税务局要求现在要写个大额开票情况说明,税务局的说是写招商引资过来的,是规上企业,纳规和规上对税收有没有什么优惠政策?大额开票结合招商引资企业,能不能给点建议,不太懂,不知道怎么写
老师您好,我们是生产型纯出口退税企业,2021年因进项票没有收齐,所以延缓的出口退税时间,没有产生免抵税额,也就是说,有多少进项,申请多少退税,在今年4月份的时候才把21年的出口单据全部退完,并在4月产生了免抵税额,现在出口退税科要求写情况说明,什么原因造成的2021年没有产生免抵税额?怎么说明原因才合理呢?
老师,现在大数据比对,之前印花和免抵税额城建税不免现在要写情况说明,这个可以不补吗?有什么好的理由呢
老师,对方给我们开了一张350万的发票,这个发票单张金额太大了,由于当时认证抵扣用不完有留抵,会涉及退税,比较麻烦,所以现在要求对方给我们作废分开开,但是对方让出了情况说明。我该怎么写?
老师,对方给我们开了一张350万的发票,这个发票单张金额太大了,由于当时认证抵扣用不完有留抵,会涉及退税,比较麻烦,所以现在要求对方给我们作废分开开,但是对方让出了情况说明。我该怎么写?
公司购进货物烟酒礼品用于赠送客户账务处理应该怎么核算
公司购进货物烟酒礼品用于公司内部使用需要视通销售处理嘛?
想要注销企业,应收应付全部调平到其他应付款账户,其他应付款账户余额调平到营业外收入,这样可以吗?那季度企业所得税表格,这个数字填哪一列?
老师好,我突然发现24年有一张专票,系统已经勾选认证了,但是账上漏做账了,账面上计提和申报缴纳税款都是正确的,这种情况怎么办?怎么补做账?
24年汇算清缴已完成,25年9月做帐发现24年有一张租赁发票未做帐,24年11-12月已付的社保医保公司未计提,怎么处理?
老师,9月我已经结账了,现在这家供应商的货款说是配送金额上扣减8个点折扣价。那我是在10月份做一笔折扣的账务处理吗?
请教一下印花税咋报的,跟收入采购数据对不上呢,外账报的
老师能不能帮我看一下第三大题呀我有点懵逼学的
老师方便看一下第二题嘛
老师帮我看一下第一题该怎么写
印花税你得看一下有没有符合税目的,如果有的话就得交,这个避免不了的。
是的是生产型免抵退的,之前也没交,就这次通知交去年12月的城建税。印花之前江苏这边一直不严格,就没按照开票缴纳,现在大数据比对的是开票,我们也接到通知了。现在让写个情况说明
这个没法不缴纳的,我们这边一直都在交 19年就查了一批
好的好的,那我们得补了,这个没有滞纳金吧
需要缴纳滞纳金的,晚交了,需要缴滞纳金。
那我在这个月里面缴纳可以吗
可以的,可以这么做的。
就是说去年今年少缴纳的都可以在这个9月印花税申报的时候补一下是吧,合并九月数据一起申报
对的,是的,可以这么做的。
老师,现在税局让写情况说明,我找什么理由比较好呢
由于财务人员失误少缴 现在补交纳 特此证明