你好快递的不需要缴纳的
老师 申报印花税 应税凭证名称写什么 比如我申报 运费 的印花税 直接写 运费 吗?
老师 申报印花税 应税凭证名称写什么 比如我申报 运费 的印花税 直接写 运费 吗?
老师,7月开始 印花税申报表格变样了,其中有一项是 “应税凭证名称”这个怎么填?我们公司是按照应收应付期末余额缴纳印花税的。(印花税本是按书立时就应该缴)
老师,我是快递公司,这个月要申报印花税,我没有应税凭证名称,我的印花税应该怎么申报啊?
老师,一家申通快递的跟上级所签合同报印花税,应税凭证名称应该填什么
老师,当时买课不知道从哪里买的,也找不到客服了
请问外贸公司发货,境外收货人是香港离岸公司,香港离岸公司与国内公司签合同,最终货是发德国的,可以退税吗?国内与香港离岸公司签合同就不能退税吗?
老师您好 在测个税的时候 应该用实发工资 还是应发工资(含个人部分社保和公积金)?
帮我算下,24年8月一个557元,25年10月889元,问每个月涨幅率是多少
去年亏损,今天盈利交企业所得税吗
老师,对方公司我把抵扣的进项发票10月份红冲了。我报增值税的时候应该怎么处理
请问这个数据是按累计数据还是按季度
郭老师您好,公司注销,税务这边做了企业所得税清算后下一步做什么,上半年注销公司申报所得税汇算清缴后直接注销税务,现在不是那么操作了呢
老师您好,入库统计员目的是红冲以往年度的采购入库单,但在这之前先修改了入库单的单位和数量,之后做了单位变更的红冲说明(领导知道),没有说明数量也变了(领导不知道),然后对修改后的入库单做了退货处理,这样处理对财务人员有影响吗
怎样撤销已经红冲的发票
财行税通用申报印花税税源信息采集表
我上面有个这个要填
老师,我这个变成必报部分了
它给你核定的是哪一个印花税
你看下你的税种认定了。
在哪里看呀,老师
电子税务局我的信息 里面有一个纳税人信息,在这里面找税种认定, 你没有看税种认定,你就去采集
老师,有一个呢,我可以取消嘛?
你好,只要有税种认定的,按季度申报,你就得按期申报,不可以取消。
我不记得,我去认定这个税种了,但是我没有啊,我不好申报啊
你好,没有,这个税种认定的是按次申报,当月有发生当月申报没有的就不要管了,不要参。
有这个税种认定的必须按期申报, 没有的需要零申报, 如果没有这个税种认定的, 有发生就申报,没有的就不要申报,就是这么做,你自己决定。
我这是按季度申报的
按季度申报,需要采集信息数据填写零就可以。
我采集信息的时候,要什么应税凭证,我没有的
你好,给你核定的是哪一个哪一个印花税的。
是这个印花税
你好,那就填写运输合同。
我没有运输合同
我就是没有办法申报
0申报吗?不是让你 计税依据填写零就是了。
那我需要先信息采集的,信息采集表上要填写一个应税凭证名称,我不知道怎么填写
纳税凭证名称跟你说了,运输合同和你的税目填写一样的