你好快递的不需要缴纳的
我公司22年购进固定资产享受一次性扣除,所得税申报时调减了后期23年24年都是调增,那会计上折旧借费用贷累计折旧这样处理有问题?
老师:我想请问一下公司注册资本1000万,实缴资金120万,现在想减资到300万,请问还要交税吗?流程怎么操作?
老师,缴纳增值税还用计提吗,不计提直接计入未交增值税可以吗,谢谢老师
你好,老师,企业自持的房产,对外出租一部分可以正常计提折旧吗?有没有拿出什么东西去推翻它
老师请问一下一般纳税人增值税9%,附加税12%,企业所得税5%,税负成本是不是应该9%+5%+9%*12%=15.08%这个理解对吗
老师,请教个2个问题: (1)公司接收到一家公司转让的营业执照,接下来是不是需要先去工商变更,再去开银行基本户,还有什么业务要办? (2)这个公司注册地在广州,重新开银行基本户时必须开在当地吗?
老师好,我们22年做了研发支出,但是没有结转到研究费用,在23年发现问题,直接结转到23年了,这个可以吗
母公司年中6月收购了一家全资子公司,六月底合并报表时的利润表的费用科目(假设没有关联交易和抵消)本年数是母公司的全年数加子公司的全年数,还是母公司的全年数加子公司六月发生的数?
我们是工程行业 去年代发工资全部都报个税了 有10万残保金 今年全部让分包方给我们开发票 分包方把代发工资做成她们的成本 这样可以么 我们一部分代发工资代发给分包方 剩余的 对公结算
老师,税务登记步骤发一个
财行税通用申报印花税税源信息采集表
我上面有个这个要填
老师,我这个变成必报部分了
它给你核定的是哪一个印花税
你看下你的税种认定了。
在哪里看呀,老师
电子税务局我的信息 里面有一个纳税人信息,在这里面找税种认定, 你没有看税种认定,你就去采集
老师,有一个呢,我可以取消嘛?
你好,只要有税种认定的,按季度申报,你就得按期申报,不可以取消。
我不记得,我去认定这个税种了,但是我没有啊,我不好申报啊
你好,没有,这个税种认定的是按次申报,当月有发生当月申报没有的就不要管了,不要参。
有这个税种认定的必须按期申报, 没有的需要零申报, 如果没有这个税种认定的, 有发生就申报,没有的就不要申报,就是这么做,你自己决定。
我这是按季度申报的
按季度申报,需要采集信息数据填写零就可以。
我采集信息的时候,要什么应税凭证,我没有的
你好,给你核定的是哪一个哪一个印花税的。
是这个印花税
你好,那就填写运输合同。
我没有运输合同
我就是没有办法申报
0申报吗?不是让你 计税依据填写零就是了。
那我需要先信息采集的,信息采集表上要填写一个应税凭证名称,我不知道怎么填写
纳税凭证名称跟你说了,运输合同和你的税目填写一样的