你好快递的不需要缴纳的

老师 申报印花税 应税凭证名称写什么 比如我申报 运费 的印花税 直接写 运费 吗?
老师 申报印花税 应税凭证名称写什么 比如我申报 运费 的印花税 直接写 运费 吗?
老师,7月开始 印花税申报表格变样了,其中有一项是 “应税凭证名称”这个怎么填?我们公司是按照应收应付期末余额缴纳印花税的。(印花税本是按书立时就应该缴)
老师,我是快递公司,这个月要申报印花税,我没有应税凭证名称,我的印花税应该怎么申报啊?
老师,一家申通快递的跟上级所签合同报印花税,应税凭证名称应该填什么
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
财行税通用申报印花税税源信息采集表
我上面有个这个要填
老师,我这个变成必报部分了
它给你核定的是哪一个印花税
你看下你的税种认定了。
在哪里看呀,老师
电子税务局我的信息 里面有一个纳税人信息,在这里面找税种认定, 你没有看税种认定,你就去采集
老师,有一个呢,我可以取消嘛?
你好,只要有税种认定的,按季度申报,你就得按期申报,不可以取消。
我不记得,我去认定这个税种了,但是我没有啊,我不好申报啊
你好,没有,这个税种认定的是按次申报,当月有发生当月申报没有的就不要管了,不要参。
有这个税种认定的必须按期申报, 没有的需要零申报, 如果没有这个税种认定的, 有发生就申报,没有的就不要申报,就是这么做,你自己决定。
我这是按季度申报的
按季度申报,需要采集信息数据填写零就可以。
我采集信息的时候,要什么应税凭证,我没有的
你好,给你核定的是哪一个哪一个印花税的。
是这个印花税
你好,那就填写运输合同。
我没有运输合同
我就是没有办法申报
0申报吗?不是让你 计税依据填写零就是了。
那我需要先信息采集的,信息采集表上要填写一个应税凭证名称,我不知道怎么填写
纳税凭证名称跟你说了,运输合同和你的税目填写一样的