借制造费用3800, 管理费用1200, 应交税费、应交增值税进项650, 贷银行存款。

1、根据企业本月职工薪酬汇总表计算,本月A产品生产工人工资40000元,B产品生产工人工资35000元,车间管理技术人员工资20000元,企业管理人员工资25000元。2、按上述人员工资和14%的比例计算职工福利费。3、开出转账支票委托银行发放工资,实发工资为100000元,并结转代扣员工工资20000元。4、开出转账支票支付购买办公用品款1500元,其中管理部门1000元,车间500元。5、用银行存款支付生产车间设备维修费1300元,企业管理部门设备维修费700元。6、接银行通知自来水公司委托银行收取水费12000元。其中A产品耗用4000元,B产品耗用3500元,车间耗用1500元,管理部门耗用3000元。7、企业开出转账支票支付本月电费36000元。其中A产品耗用18000元,B产品耗用12000元,车间耗用2000元,管理部门耗用4000元。8、企业副总公出预借差旅费8000,用现金支付。9、企业开出转账支票结算本月通讯费13000元,其中管理部门10000元,车间3000元。要求,根据上述业务编制会计分录。
2、按上述人员工资和14%的比例计算职工福利费。3、开出转账支票委托银行发放工资,实发工资为100000元,并结转代扣员工工资20000元。4、开出转账支票支付购买办公用品款1500元,其中管理部门1000元,车间500元。5、用银行存款支付生产车间设备维修费1300元,企业管理部门设备维修费700元。6、接银行通知自来水公司委托银行收取水费12000元。其中A产品耗用4000元,B产品耗用3500元,车间耗用1500元,管理部门耗用3000元。7、企业开出转账支票支付本月电费36000元。其中A产品耗用18000元,B产品耗用12000元,车间耗用2000元,管理部门耗用4000元。8、企业副总公出预借差旅费8000,用现金支付。9、企业开出转账支票结算本月通讯费13000元,其中管理部门10000元,车间3000元。10、企业开出现金支票支付律师费用和审计费用12000元11企业副总报销差旅费7500交回现金500元。12本月耗用材料汇总如下A产品耗用6万元B产品耗用5万元。车间一般耗用6000元。管理部门一般耗用9000元。根据业务编制会计分录
老师这个题怎么做啊 资料:1、根据企业本月职工薪酬汇总表计算,本月A产品生产工人工资40000元,B产品生产工人工资35000元,车间管理技术人员工资20000元,企业管理人员工资25000元。 2、按上述人员工资和14%的比例计算职工福利费。 3、开出转账支票委托银行发放工资,实发工资为100000元,并结转代扣员工工资20000元。 4、开出转账支票支付购买办公用品款1500元,其中管理部门1000元,车间500元。 5、用银行存款支付生产车间设备维修费1300元,企业管理部门设备维修费700元。 6、接银行通知自来水公司委托银行收取水费12000元。其中A产品耗用4000元,B产品耗用3500元,车间耗用1500元,管理部门耗用3000元。 7、企业开出转账支票支付本月电费36000元。其中A产品耗用18000元,B产品耗用12000元,车间耗用2000元,管理部门耗用4000元。 8、企业副总公出预借差旅费8000,用现金支付。 9、企业开出转账支票结算本月通讯费13000元,其中管理部门10000元,车间3000元。 10、企业开出现金支票支付律师费用和审计费用12000元。 11、企业副总报销差旅费7500元,交回现金500元。 12、本月耗用材料汇总如下:A产品耗用60000元,B产品耗用50000元,车间一般耗用6000元,管理部门一般耗用9000元。 13、计提本月车间设备折旧20000元,管理部门设备折旧16000元。 14、用银行存款支付本月网络费用3000,其中管理部门2000元,车间1000元。 15、企业用银行存款支付车间半年用房租金9000元。 16、摊销本月车间应负担的用房租金。 17、月末按生产工人工资分配制造费用,制造费用总额为60000元。A、B两种产品全部完工。 18、结转A、B两种产品成本,并验收入库。 要求:根据上述业务编制会计分录。
业务11.12月11日,从石家庄电子科技有限公司购入D材料1000千克,单价50元,专用发票上的货款为50000元,增值税额为6500元。货款及税款暂欠。业务12.12月11日,以银行存款支付上述D材料的运费600元。业务13.12月12日,上述D材料验收入库,结转D材料购货成本。业务14.12月13日,生产车间主任马力外出学习,预借差旅费2000元,以现金支付。业务15.12月14日,厂部一般耗用A材料200千克,单价11元。业务16.12月15日,生产车间管理一般耗用B材料75千克,单价20元,计1500元。业务17.12月15日,从银行存款发放本月份工资300000元。业务18.12月16日,以银行存款12000支付明年财产保险费。业务19.12月18日,收到银行转来的电力公司托收结算凭证的付款通知单,支付电费5000元,增值税进项税额650元。其中,车间耗用3800元,行政管理部门耗用1200元。业务20.12月18日,收到银行转来的自来水公司托收结算凭证的付款通知单,支付水费3000,增值税进项税额390元。其中,车间耗用2600元,行政管理部门耗用400元
写会计分录:业务16.12月15日,生产车间管理一般耗用B材料75千克,单价20元,计1500元。业务17.12月15日,从银行存款发放本月份工资300000元。业务18.12月16日,以银行存款12000支付明年财产保险费。业务19.12月18日,收到银行转来的电力公司托收结算凭证的付款通知单,支付电费5000元,增值税进项税额650元。其中,车间耗用3800元,行政管理部门耗用1200元。业务20.12月18日,收到银行转来的自来水公司托收结算凭证的付款通知单,支付水费3000,增值税进项税额390元。其中,车间耗用2600元,行政管理部门耗用400元。
退纸率,折扣率怎么计算
老师,我们公司的钱,有四个账户,花的钱,有直接公户付的,有提现到实际控制人的卡里的,然后再往外出钱的,这些费用报销单,应该是由谁签字,比较合适,是资金日报表,内账,每次都是法人的老公合理吗?正规的应该由谁去签字呢?
老师,生产成本月末可以有余额吗
老师:公司没有成立之前,就花了很多钱,有软件开发的人员工资,项目策划服务费,硬件产品设计服务费,老板的北京工作居住证挂靠的服务费……都没有发票,可以记做管理费用-开办费吗?如果不能,应该怎么记账呢?
您好老师,小规模纳税人12月份收到钱没开发票的收入和成本是需要在12月份入暂估收入和成本吗
跨境电商公司 收入500 平台费用300 成本从第三方平台付 收入分别怎么做
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您好,2026年生活服务行业有进项加计扣除政策吗?该政策好像23年底就截止了吧?
我的工资是9000我能买10000的公积金吗?
老师,上海注册小规模公司从注册最快多久时间可以开票?
借制造费用2600, 管理费用400, 应交税费、应交增值税进项390, 贷银行存款。