你好 业务36.12月31日,按应纳税额的7%计算应交城市维护建设税39000元,按3%计算应交教育费附加1800元。 借:税金及附加,贷:应交税费—城建税,应交税费—教育费附加 业务37.12月31日,结转已售产品的生产成本,甲产品900000元,乙产品600000元。 借:主营业务成本 , 贷:库存商品—甲产品,库存商品—乙产品
业务31.12月30日,预提应由本月负担的银行借款利息1200元。业务32.12月30日,分配本月应付职工工资300000元。其中:甲产品生产工人工资120000元,乙产品生产工人工资80000元,车间管理人员工资30000元,厂部行政管理人员工资30000元,销售人员工资40000元。业务33.12月30日,按本月职工工资总额的14%,计算提取职工福利费。业务34.12月31日,归集本月发生的制造费用总额,并按各种产品的生产工时比例进行分配,甲产品120000元,乙产品100000元。业务35.12月31日,本月投产的2400件甲产品,1200件乙产品全部完工入库,计算甲产品、乙产品的生产总成分别为2000000元和1500000元,并结转完工入库产品生产总成本。业务36.12月31日,按应纳税额的7%计算应交城市维护建设税39000元,按3%计算应交教育费附加1800元。业务37.12月31日,结转已售产品的生产成本,甲产品900000元,乙产品600000元。业务38.12月31日,结转销售A材料的成本18000元。
写会计分录:业务36.12月31日,按应纳税额的7%计算应交城市维护建设税39000元,按3%计算应交教育费附加1800元。业务37.12月31日,结转已售产品的生产成本,甲产品900000元,乙产品600000元。业务38.12月31日,结转销售A材料的成本18000元。业务39.12月31日,结转损益类账户。其中:主营业务收入5000000元,其他业务收入800000元,营业外收入200000,投资收益100000元;主营业务成本3000000,其他业务成本400000元,营业外支出100000元,税金及附加50000元,管理费用300000元,财务费用200000元,销售费用200000元。
业务36.12月31日,按应纳税额的7%计算应交城市维护建设税39000元,按3%计算应交教育费附加1800元。业务37.12月31日,结转已售产品的生产成本,甲产品900000元,乙产品600000元。业务38.12月31日,结转销售A材料的成本18000元
业务36.12月31日,按应纳税额的7%计算应交城市维护建设税39000元,按3%计算应交教育费附加1800元。业务37.12月31日,结转已售产品的生产成本,甲产品900000元,乙产品600000元。
业务36.12月31日,按应纳税额的7%计算应交城市维护建设税39000元,按3%计算应交教育费附加1800元。业务37.12月31日,结转已售产品的生产成本,甲产品900000元,乙产品600000元。写会计分录
老师,公司账户因官司法院冻结,这种情况下支付必要税金,工资社保公积金等可以现金支付不呢?是不是要专门去这些部门申请?可以由其他单位暂代缴不?同样的收款可以暂时收款个人账户吗? 正常开票申报
以工代赈项目,小规模劳务公司,收到街道办材料进度款114万,要怎么做账?在支付材料供应商款110万,怎么写分录
老师,请问南昌个体户个人经营所得的税率是多少呀?
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各位老师大家好,我手上代了一家个体工商户的账务,现在要开销售发票呢,开票金额是222900元,然后这个税是怎么算的,在没有成本发票的情况下,请老师们详细解算一下,谢谢
肖老师您好,请问公司前几个应付工资有误,老板需要在成本提现出来,然后在本月应付工资里把前几个月的错误差额提现减除,我一直纠结这样是不是减重复了,影响利润
老师,去化妆品连锁店做手工进销存的内账,有什么风险吗?