同学你好 倘若该厂经过纳税筹划,设立一个独立核算的子公司负责对外销售,向该子公司供货时不含税价格定为每套200元,则该厂在转移产品时须缴纳消费税:200×15%=30(元)。该子公司对外零售商品时不需要缴纳消费税,没有消费税负担。 假设生产成本为X,则该企业(包括子公司)税前利润:400-30-X=370-X。通过这种纳税筹划,该企业每套商品可少纳消费税 30元。 可见,以较低的销售价格将应税消费品销售给其独立核算的销售子公司,由于处在销售环节,只缴纳增值税不缴纳消费税,可使纳税人的整体消费税税负下降,但这种方法并不影响纳税人的增值税税负。

老师,租的办公场地现在不租了,账上还有一笔摊销费没摊完,要怎么做账呢?能税前扣除吗?
一般纳税人,收到差旅费开回的专票,可以认证抵扣吗
财税(2016)年第36号文件是否作废
老师会算青椒的申报表在哪里可以补打印呀?
老师,总公司把设备运过去给省外的分公司用,而分公司会产生营业和收入,那么总公司和分公司会产生销售税和增值税吗?
朴老师,想要知道拼多多平台的店铺成功开给买家的发票在哪里导出?
小规模纳税人做账,收到款项, 借银行存款应收账款 贷主营业务收入 应交增值税销项税 借主营业务成本 贷库存商品 请问老师我如果每个都这样做账,增值税 季度末不够30万免除的部分是不 借应交增值税销项税 贷营业外收入—政府补助 不免除的部分,季度末的下月初缴纳 借应交税费应交增值税销项 贷银行存款 是不是这样做账? 如果攒了半年对方一直赊销,后面一次性付款,让开票,开出票这个怎么做账?符合税务吗?违规吗?
做会计正式上班的第一步是做什么?
老师,想问一下,如果企业招聘的残疾人是研发人员,那享受研发加计扣除了还可享受安置残疾人加计扣除吗?
老师,数电红字发票金额开错了,有办法补救没?