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如何计提坏账?国资文件还没有收到,先计提,怎么计提

2022-10-25 20:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-25 20:17

你好,学员,文件没收到啥意思,一般是是按照应收账款余额乘以百分比计提的

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快账用户1767 追问 2022-10-25 20:23

应收账款现在账面数是一百万,那我该怎么计提

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快账用户1767 追问 2022-10-25 20:23

我还没有收到确认坏账的文件

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齐红老师 解答 2022-10-25 20:27

应收账款现在账面数是一百万,那我该怎么计提 按照100万的,5%计提

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快账用户1767 追问 2022-10-25 21:08

有具体分录吗?

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齐红老师 解答 2022-10-25 21:09

借信用减值损失 贷坏账准备

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快账用户1767 追问 2022-10-25 21:11

我这边这科目只有资产减值损失

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齐红老师 解答 2022-10-25 21:11

我这边这科目只有资产减值损失 那就借方是资产减值损失

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快账用户1767 追问 2022-10-25 21:13

资产减值损失影响利润表了 但这个是无偿移交过来的

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齐红老师 解答 2022-10-25 21:14

资产减值损失影响利润表了 但这个是无偿移交过来的 是影响的

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相关问题讨论
你好,学员,文件没收到啥意思,一般是是按照应收账款余额乘以百分比计提的
2022-10-25
您好,先计提坏账后再核销
2022-10-25
你好, 一)计提坏账准备时   借:信用减值损失    贷:坏账准备   (二)发生坏账时   借:坏账准备    贷:应收账款   (三)冲销的应收账款又收回时   借:应收账款    贷:坏账准备   借:银行存款    贷:应收账款
2021-03-01
你好 借:信用减值损失,贷:坏账准备 借:坏账准备,贷:应收账款 
2021-08-24
可直接根据余额统一计提
若按账期,要自行清理
2024-10-16
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