你好,学员,稍等一下
3、某企业3月份发生的部分业务如下:(1)3月3日,计提本月应付职工工资,其中制造A产品的职工工资为300000元制造B产品的职工工资为400000元,车间管理人员的工资为100000元,行政管理人员的200000元。(2)3月31日,计提固定资产折旧费,其中车间使用的固定资产应计提折旧50000元,行政管理部门使用的固定资产应计提折旧30000元(3)3月31日,按工人工资分配并结转制造费用。(4)3月31日,结转已制造完工并验收入库的A产品300台,其制造成本为2500000元
3、某企业3月份发生的部分业务如下:(1)3月3日,计提本月应付职工工资,其中制造A产品的职工工资为300000元制造B产品的职工工资为400000元,车间管理人员的工资为100000元,行政管理人员的200000元。(2)3月31日,计提固定资产折旧费,其中车间使用的固定资产应计提折旧50000元,行政管理部门使用的固定资产应计提折旧30000元(3)3月31日,按工人工资分配并结转制造费用。(4)3月31日,结转已制造完工并验收入库的A产品300台,其制造成本为2500000元
3、某企业3月份发生的部分业务如下:(1)3月3日,计提本月应付职工工资,其中制造A产品的职工工资为300000元制造B产品的职工工资为400000元,车间管理人员的工资为100000元,行政管理人员的200000元。(2)3月31日,计提固定资产折旧费,其中车间使用的固定资产应计提折旧50000元,行政管理部门使用的固定资产应计提折旧30000元(3)3月31日,按工人工资分配并结转制造费用。(4)3月31日,结转已制造完工并验收入库的A产品300台,其制造成本为2500000元
8)14日,收到兴华工厂还来欠款4000元存入银行。9)15日,以银行存款支付上月应交税金2300元10)31日,本月份职工工资分配如下:甲产品生产工人工资10000元,乙产品生产工人工资10000元,车间职工工资3000元,行政管理部门职工工资1000元合计24000元。11)31日,按职工工资总额14%计提职工福利费。12)31日,计提本月固定资产折旧2600元,其中:车间使用固定资产折旧1800元,行政管理部门用固定资产折旧800元。13)31日,以存款支付本月租金,车间用厂房租金1400元,厂部办公楼租金1200元。14)31日,将制造费用按生产工人工资比例分配到甲产品,乙产品两种产品成本中。(写出制造费用分配的过程,计算制造费用分配率。)
1.12月24日,以银行存款支付女包广告费30000元。2.12月31日,分配本月应付工资。即按照工资用途分别计入有关账户,应付工资60000元,女包生产工人工资30000元,男包生产工人工资20000元,车间技术人员工资6000元,管理人员工资4000元。3.12月31日,计提本月固定资产折旧6400元,其中车间固定资产折旧5400元,厂部固定资产折旧1000元4.12月31日,分配本月发生的制造费用(按照生产工人工资比例分配)5.12月31日,女包1000件全部制造完,并已验收入库,男包尚未完工。6.12月31日,结转本月销售女包的实际成本32100元。7.12月31日,应付惠达公司28200元,因惠达公司违约,应付款转为罚款收入。8.12月31日,支付合同违约金2000元,以银行存款支付。8.12月31日,将本月收入、费用类账户余额转入“本年利润”账户。(25)12月31日,按企业全年实现利润总额25%计提
豆包,还有一个情况就是 A 公司和 B 学校签订了合作协议,三年的,这个就是协议是 150 万,然后 A 公司向 C 公司采购药品或者是器械设备,就是宠物社宠在学校开展宠物设备和药品的一些些东西,比如说采真实 C 公司自己进货的采购价是 5 万,但是 C 公司卖给 A 公司就可能是 15 万这种,但是这个也是市场价,这种合理吗?因为 a 公司和 b 公司是校企合作,这个,嗯,如果审查这些有没有问题?A公司的股东法人同C公司的股东法人同一个人,但是分别的控股公司不同?
请问老师,新注册的公司,纳税人信息查询显示为增值税一般纳税人,但是申报表是小规模是为什么呢,我怎样改成一般纳税人呢?
你好,一般纳税人企业,小企业会计准则,汇算2024年企业所得税补缴200元,借:利润分配-未分配利润200,贷:应交税费-企业所得税200,调资产负债表怎么调?是需要改24年财务报表年报中的期末余额吗?公司24年资产负债表期末余额是-1102431.19,得改成-1102631.19吗?
老师您好,请问社会团体的会费收入要申报缴纳增值税吗?
自产自销农产品免企业所得税吗
老师,我们之前跟别人签的贸易居间合同,我们开给谁,对应的进项,都是他们帮安排好,我们先对公付了5万居间费。然后把U盾给他们的,他们操作这些发票对应的资金走账,开的销售发票>购进,资金走完账,剩48334,之前我们账户还有一点点余额,他们转走50600到他们一个 个人卡上,也是居间合同上的个人收款账号,回单上写的报销款,这就是居间费吧,合同上写的不含发票费用,如需发票,税费由我们承担。我想的把之前对公付他们的5万和这笔一起入费用,汇算时候调增,这样可以吧
新接手的公司,建筑业,3月工资申报 发放是老板名下发的,4月发放工资与3月申报人员姓名不符 有没有新人员的身份证信息,应该怎么申报?怎么做账?
老师,请问什么情况下企业要给去世职工的家属发放抚恤金?
长期股权投资里支付的与投资有关的手续费,权益法和成本法分别计入什么?
请问之前借出去的款收不回来了,法院判决书也下来了怎么做账务处理呢,之前没计提需要补提吗?