你好 (1)借:银行存款 3.39 贷:主营业务收入 3 应交税费-应交增值税-销项税额 0.39 借:税金及附加 0.45 贷:应交税费-应交消费税 0.45 (2)借:银行存款 6.328 贷:主营业务收入 5.6 应交税费-应交增值税-销项税额 0.728 借:主营业务成本 4 贷:库存商品 4 借:税金及附加 0.44 贷:应交税费-应交消费税 0.44

(1)7月1日销售高档化妆品100套,已知增值税专用发票上注明的价款30000元,税额3900元,款已收到。(2)7月4日将自己生产的啤酒20吨销售给家乐超市,货款已收到;另外将10吨让客户及顾客免费品尝。该啤酒出厂价为2800元/吨,成本为2000元/吨。(3)7月10日销售粮食白酒20吨,单价7000元,价款140000元。(4)7月20日用自产粮食白酒10吨抵偿华盛超市货款70000元,不足或多余部分不再结算。该粮食白酒每吨本月售价在5500元~6500元浮动,平均售价为6000元。(5)7月25日将一批自产的高档化妆品作为福利发给职工个人,这批高档化妆品的成本为10000元。假设该类高档化妆品不存在同类消费品销售价格。(1)判断涉税业务类型,(2)分别确认每项业务计税依据及其应纳消费税税额,(3)分品类计算该公司七月应纳消费税税额,海关代征消费税税额,已代收代缴消费税税额(4)该公司七月份应纳消费税税额
A股份有限公司为增值税一般纳税人主要生产经营酒类、卷烟和高档化妆品,2021年7月发生以下8笔经济业务。要求:计算A公司7月份应纳增值税额和消费税额。1)7月1日销售高档化妆品100套,增值税专用发票上注明的价款30000元,税额3900元,款已收到。(2)7月4日将自己生产的啤酒20吨销售给家家乐超市,货款已收到:另外将10吨让客户免费品尝。。该啤酒出厂价为2800元/吨,成本为2000r/sto(3)7月10日销售粮食白酒20吨,单价7000元,不含税价款140000元
甲公司主要生产经类、卷烟和高档化品,2019年10月发生入下性袋务(1)销售高档化妆品100套,价款万元,税9万元,款已收到(2)将自己生产的20吨销售给超市,款已收另外0吨让客和免费品,申酒出厂价为0.28万元/吨,成本0.2万元/吨(3)销售白20吨,单价么7万元,价为万元(4)将一批自产的高档化妆品作为利发放职工,这批高档化妆成本为2万元,假设该类高档化妆品不存在同类消费品销售价格,成本率为(5)向D超市销售上月升购烟线生产的烟20个标准箱,共万元(购入已丝支付含增倍视价款为9.04万元),取托收承付结算方式货物已发出井托收手续(6)从国购进成套化妆品,税完税价格为11.5万美元关税为定当日类元对人民币的为1:65款全部以行存款,已知高档化妆品消费税税率1%.啤酒定20元吨,食白酒比%额率为0.5元/500g,烟线比例说率为0%,在比例税为定额为元/甲公司月份报纳的消费税是多少
甲公司主要生产经类、卷烟和高档化品,2019年10月发生入下性袋务(1)销售高档化妆品100套,价款万元,税9万元,款已收到(2)将自己生产的20吨销售给超市,款已收另外0吨让客和免费品,申酒出厂价为0.28万元/吨,成本0.2万元/吨(3)销售白20吨,单价么7万元,价为万元(4)将一批自产的高档化妆品作为利发放职工,这批高档化妆成本为2万元,假设该类高档化妆品不存在同类消费品销售价格,成本率为(5)向D超市销售上月升购烟线生产的烟20个标准箱,共万元(购入已丝支付含增倍视价款为9.04万元),取托收承付结算方式货物已发出井托收手续(6)从国购进成套化妆品,税完税价格为11.5万美元关税为定当日类元对人民币的为1:65款全部以行存款,已知高档化妆品消费税税率1%.啤酒定20元吨,食白酒比%额率为0.5元/500g,烟线比例说率为0%,在比例税为定额为元/甲公司月份报纳的消费税是多少
甲公司主要生产经营酒类、卷烟和高档化妆品,2019年10月份发生经济的业务: (1)销售高档化妆品100套,价款3万元,税额0.39万元,货款已收到。 (2)将自己生产的啤酒20吨销售给A超市,货款已收到;另外将10吨让客户和顾客免费品尝。该啤酒出厂价为0.28万元/吨,成本0.2万元/吨。 (3)销售粮食白酒20吨,单价0.7万元,价款为14万元。 (已知高档化妆品消费税税率15%,啤酒定额220元/吨,粮食白酒比例税率20%,定额税率为0.5元/500g) 甲公司10月份应申报缴纳的消费税是多少?
5月份开的红字发票956万,6月份申报5月增值税会出现什么情况?
老师,未分配利润31万,没有要付的账款那些,请问注销要交多少税啊
律所增加合伙人,原合伙人转让份额给新增合伙人,在转让时会涉及到税么
请问一下,有一个公司开票都是开的技术服务费或者建筑服务这种,全年几乎没有对应的进项票进来,只做的有工资几万,但是工资只能做管理费用,这种风险高吗
老师,我公司投资一家公司,投资的那家公司实缴资本是20万,原公司的两个股东转让费签的都是202500,是不是需要我公司转给前股东405000,那投资公司和被投资公司的账务处理怎么做,这个款是投资公司直接打给前股东吗
我们收到供应商发票,除了材料外,有一行写着*加工服务*劳务费,这个一行这样写可以的吗?
请问我司一共有2家分公司,企业所得税是汇总申报的,如果这汇总申报的情况下利润总额超过300万,是只算一家企业的利润总额还是三家企业平均分摊的?能不能算是小微企业?
公司分红20万,个税公司承担分录我怎么做?
老师,我们6月刚刚成立了一家公司,有很多工人,社保录入了,还没交呢,刚才税局发了一个信息,让申报个税,我们这个月可以录入部分工人的名字,先零申报吗?因为还没发工资
老师好,外管证核销的时候,需要上传什么资料吗?
老师,那第三笔分录呢
借:销售费用 3.164 贷:主营业务收入 2.8 应交税费-应交增值税-销项税额 0.364 借:主营业务成本 2 贷:库存商品 2 借:税金及附加 0.22 贷:应交税费-应交消费税 0.22 (3)借:应收账款 15.82 贷:主营业务收入 14 应交税费-应交增值税-销项税额 1.82 借:税金及附加 4.8 贷:应交税费-应交消费税 4.8
老师 ,你可以写消费税?
我写了消费税了,每一个步后面都有一个单独的消费税的会计分录
老师,是计算甲公司10月份应申报缴纳的消费税是多少?
10月份应申报缴纳的消费税= 0.45%2B0.44%2B0.22%2B4.8=5.91
老师,可以有计算过程吗?
(1)消费税=3*0.15=0.45 (2)消费税=30*220/10000=0.66(3)消费税=14*0.2%2B20*0.5*2000/10000=4.8