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老师,24年年末利润总额—20万,年初未分配利润14万,结转后年末未分配利润是—6万,这种情况下需要用盈余公积弥补吗?
2025年一季度企业所得税申报0,后面账务处理调整有利润,需要更正企业所得税申报,缴纳企业所得税,会产生滞纳金吗
老师,个税是不是还得减去五险一金?比如工资10000元减去5000的扣除数,减去五险一金?
老师,销项开咨询服务费,能税前抵扣的成本有啥?
酒厂销售白酒,收取的包装物押金能退吗?
本月借银行存款贷实收资本都需要交什么税,营业账薄印花税是按年交的,应该什么时候计提什么时候缴纳
地址重庆,汽车类企业,开的发票是交通运输设备,想享受西部大开发政策,需要准备什么资料备查,如何获取
员工报销租车费用时,费用结算单盖的发票章主体跟开具发票的主体不一致,是同一总公司下的不同分公司,这样需要怎么合规入账呢?
你好,我们家进口样品交的关税和增值税,记什么会计科目,办税平台还需要申报吗
老师 数电发票需要盖章,用金税OFD软件 现在这个软件要收费 还有其他方法吗
老师,可以做相应的1至3会计分录吗?
同学你好 业务1=30000*15%=4500 业务2=20*220%2B10*220=6600 业务3=140000*20%%2B20*1000=48000 应申报的消费税=4500%2B6600%2B48000=59100
老师可以做会计分录吗?
1)销售高档化妆品100套,价款3万元,税额0.39万元,货款已收到。 借:银行存款 33900 贷:主营业务收入 30000 应交税费-应交增值税(销项税额)3900 借:税金及附加 4500 贷:应交税费-应交消费税 4500 2)将自己生产的啤酒20吨销售给A超市,货款已收到;另外将10吨让客户和顾客免费品尝。该啤酒出厂价为0.28万元/吨,成本0.2万元/吨。 增值税=30*2800/1.13*13%=9663.72 借:银行存款 56000 贷:主营业务收入 49557.52 应交税费-应交增值税(销项税额)6442.48 借:营业外支出 5221.24 贷:库存商品 2000 应交税费-应交增值税(销项税额)3221.24 借:税金及附加 6600 贷:应交税费-应交消费税6600 (3)销售粮食白酒20吨,单价0.7万元,价款为14万元。 借:银行存款158200 贷:主营业务收入 140000 应交税费-应交增值税(销项税额)18200 借:税金及附加 48000 贷:应交税费-应交消费税 48000
老师,第(2)分录贷:库存商品而不是主营业务收入?
免费品尝的没收入啊 只是增值税视同销售