是的,这样处理就是正确的。
老师你好,这个问题我还是不太清楚。例如:个人当月开据一张现代服务类型发票7万元,当月缴纳增值税、附加税。年度汇算清缴后个人应纳个税税额超1万元,属于(累计预扣预缴应纳税所得额不超过36000元,预扣率3%)这一档。 你说在支付劳务报酬的时候要预扣预缴图中个税,请问开出这张现代服务类型发票不需要预扣预缴图中个税?有些糊涂了。
老师,那劳务费发票是由那三个人去代开的是吗?那乙方的账上是否也要有这个劳务费发票入账才行?然后支付给股东和另一个公司的代付工资跟这个缴纳个税是分开的对吧,就是缴纳个税需要做一笔凭证,后面需要附劳务费发票,然后支付给股东和另一个公司的工资就另外做一笔凭证?
假定甲某给A公司提供个人劳务,每月约定劳务费6000元。甲某需向A公司提供劳务费发票。如甲某到当地税务去代开劳务费发票,需向税务交的税包括: (1)增值税:甲某视同小规模纳税人,增值税按照劳务费总金额的3%缴纳。依上例,应交6000÷(1+3%)×3% = 174.76元。 (2)附加税(城建税7%、教育费附加3%、地方教育费附加2%):根据实缴的增值税计算,本例应交174.76×12% = 20.97元。 四、劳务费的个税扣缴 接上例,甲某给A公司提供劳务费发票后,A公司给甲某支付了税后劳务费,并代扣代缴了个税。(3)A公司需代扣代缴个税:【6000-174.76-20.97】×(1-20%)×20% =928.68。 (4)甲某实际拿到手的劳务费:6000-174.76-20.97-928.68=4875.59元。 老师,这个算发对吗? 有什么方法可以合理避税?
老师您好,我们公司需要支付一笔劳务费8800元,对方是个人,他以个人名义去税务局要求代开发票,需缴纳92元代开费用,开票金额8892元,税务局说,还需要缴纳个人所得税代扣代缴的费用1700元,请问是这样吗
老师,劳务费代扣代缴的话,超过800需要缴纳个税,比如1000元,然后40元的税,给对方960元对吧?那出纳是打款960元出去吧
是不是当月所有人工分摊到库存商品和半成品中,半成品即使不盘点,估算半成品的人工;;不管用定额成本或者把当月人工完全分摊到库存商品(按半成品和完工产品数量比列),这两种方法都行啊,只要每月不留人工成本差额,这两种方法都可以啊?
今年4月份成立的公司今年6月份需要做工商年报吗?5月31号前需要做汇算清缴吗
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老师,长投减资成本法到权益法,坠入调整是,长投要写二级科目吗
董孝彬老师回答,老师,我一开始退款分录就是做的借方:银行存款,贷方:预付账款呀!都把搞糊涂了,退款到底是放借方还是贷方
老师好,一般纳税人,采购货款付了80%,现在货物已经入库了,还没有收到供应商的发票,账面儿要怎么做?
@董老师,晚上好,请问在线吗
老师,我想跟您说一个,就是像我这边有个单,那些请外面老师来上课,那他就是给他发1000块钱,那么他有一个领报单,它那个领报单上应该有一个金额,然后就是1000块,然后就呃扣代扣个税就有一个40块钱,然后就到后面实付是960,那就是那个费用,报销单上面就应该填60,是不是打款出去就是60块?那像这个的情况的话就是呃,就是我,我是这样理解的哈。但是为什么我们这个人跟我说,如果说这个老师他是要1000块钱到就是到比如说到手1000块钱,然后他就得那个总额,那里是1050,然后代扣个税多少钱?然后实际到手的到手就是1000块,然后还有一个,然后就是呃,我们的那个费用报销单上就是我们费用报销单就是冲到打哈
60是哪来的?谁报销的?和这笔业务有什么关系?
一个60呀,就是相当于说请外面老师来这里上课,然后你要给他结算费用啊。那没有什么关系,那现在就是发现他超过1000了,然后全部给打出去了,那就没有给他代扣代交个税呀,那是不是随便一个人去付了这个扣税个税的钱也可以呀。
一共1000元,代扣个税40,那不是剩960吗?所以问一下60那来的。
这个钱是你单位来支付,支付960元就对。40交到税务局。
我没说60呀我的意思是费用报销单填写960,还是1000
您好,您看一下您的提问,上面的60。
我说错了,960不好意思 老师
那就把这个个税扣下来,把960支付给个人就行了。单位直接支付就行。
那现在的情况就是没有扣,那怎么处理?
好找对方把这个钱给您退回来,然后您交到税务局就行了。
不报税可以?因为也没有身份证号
不报税,税务局会有罚款。
我问我这的老师,她说她就不报税了也可以吧
你好,我只是把不报税的后果说给你,税务局会有罚款,如果你自己选择不报也可以。