你好,这个不对的,这个应该是做福利费里面。
老师,咨询一下。如果我们用母公司的人员做现场支持,他们出差有一个差旅补助。我们需要支付这个差旅补助,需要申报个人所得税不?也没签劳务费的合同,就是人家为了子公司的项目出差了,每天我们子公司得给人家把差旅补助按集团的标准也要承担的,需要申报个税不?大概5天,每人900元这样,4个人
员工差旅费津贴每天50元,我公司人员出差可能半年回公司一次,请问这个差旅费津贴怎么报销?因为差旅费津贴是随出差报销单一起报销得,不需要提供发票,如果员工每个月都想报销一次,没有其他费用发票,能报销抵扣费用吗?
老师我公司在西宁,派员工到拉萨长年在工地管理工地事务,公司每月给他填一个月差旅费报销单,因为公司有规定去外州县每天100元餐费补助,这样的话每月他就有3000餐费补助填的差旅费报销单,不用交个税,老师这种情况税法允许填写差旅费报销单,进行处理吗,他是一上拉萨常年在拉萨工作的
老师,我想问下差旅费的问题,差旅费不是能100%税前扣除吗,我们公司就入了好多费用到差旅费。老师,对差旅费这个有没有什么规定?
老师,我们公司经理每个月报销的他回家的加油费几百元,这个我每个月都入到差旅费了。这个费用老板同意给报。入差旅费是不是不对啊
您好,老师,今年10月份申报第三季度的企业所得税时,小规模纳税人的增值税按收入的1%征税中减免的2%税额,在企业所得税申报界面出现红色风险提示必填入“营业外收入”。那么与外账的财务报表中“利润总额”不一致,可以先填上去申报,然后企业所得税年报时注意与报表一致,这样行吗?
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亲,八月份注册的公司什么业务都没有如何做账报税呀[害羞R]求解
公司有员工暂时不来,等通知……社保还交着,像这样的情况,比如没有工资,只是交着社保,有什么风险没?
老师您好,我想请问一个关于母公司与子公司顺流交易的问题。假设某母公司持有子公司80%股权。本年度发生一笔内部交易:母公司向子公司销售成本400万元的存货,售价500万元,子公司期末未售出。母公司未实现的利润为什么是100万元?为什么不是(500-400)✘80%?子公司有20%的股权并不属于母公司,母公司销售存货给持有20%股权的股东,会实现真的利润 (500-400)✘20%,也就是20万元,那么为什么要全额抵消100万元的利润呢?
公司还没有正式运营。没有员工。个税每个月就给法人报10块钱工资。在账上和报表里也没有体现这10块钱。[笑哭R]请问这种的该怎么填?
突然想到这个问题的,今年都这样做的,那我这个月把1-10月,所有这个费用加起来比如1000元,我做个凭证,借管理费用—福利费1000元,贷管理费用差旅费红字?就可以吧
可以的,可以这么做的。