1原材料20000 带材料成本18550 材料成本差异1450 借原材料80000 应交税费应交增值税进项税额12800 实收资本92800号 借原材料200 待材料成本差异200 借原材料48800 材料成本差异1200 带委托加工物资50000 借生产成本260000 制造费用8000 贷原材料268000 (2)计算材料成本差异率 (200-1450%2B200%2B1200)/(55000%2B8020%2B200000%2B50000)*100%=0.5% 3)计算发出材料的成本差异 (260000%2B8000%2B15000)*0.0005=141.5

某公司采用计划成本计量对材料进行核算,4月初原材料余额为55000元,材料成本差异余额200元(借方),本月购入原材料计划成本为120000元,材料成本差异1450元(贷方),接受投入原材料一批,双方协商作价80000元,增值税税率为16%,该批材料的计划成本为80200元;收回上月委托加工的材料一批,计划成本为50000元,实际成本为48800元,本月生产发出材料的计划成本为260000元,车间管理耗用材料8000元,厂部管理耗用材料15000元。【要求】:(1)编制材料收发的会计分录。(2)计算材料成本差异率。(3)计算发出材料和结存材料的成本差异。(4)计算发出材料和结存材料实际成本。
某公司采用计划成本计量对材料进行核算,4月初原材料余额为55000元,材料成本差异余额200元(借方),本月购入原材料计划成本为120000元,材料成本差异1450元(贷方),接受投入原材料一批,双方协商作价80000元,增值税税率为 16%,该批材料的计划成本为80200元;收回上月委托加工的材料一批,计划成本为50000元,实际成本为48800元,本月生产发出材料的计划成本为260000元,车间管理耗用材料8000元,厂部管理耗用材料15000元。 【 要求】:(1)编制材料收发的会计分录。 (2)计算材料成本差异率。 (3)计算发出材料和结存材料的成本差异。 (4)计算发出材料和结存材料实际成本。
某公司采用计划成本计价对材料进行核算,4月初原材料余额为55000元,材料成本差异余额200元(借方),本月购入原材料计划成本为120000元,材料成本差异1450元(贷方),接受投入原材料一批,双方协商作价80000元,该批材料的计划成本为80200元;收回上月委托加工的材料一批,计划成本为50000元,实际成本为48800元,本月生产发出材料的计划成本为260000元,车间管理耗用材料8000元,厂部管理耗用材料15000元。要求(1)计算月初材料成本差异率。(2)计算发出材料和结存材料的成本差异。(3)计算发出材料和结存材料实际成本。(4)编制材料收发的会计分录
某公司采用计划成本计价对材料进行核算,4月初原材料余额为55000元,材料成本差异余额200元(借方),本月购入原材料计划成本为120000元,材料成本差异1450元(贷方),接受投入原材料一批,双方协商作价80000元,该批材料的计划成本为80200元;收回上月委托加工的材料一批,计划成本为50000元,实际成本为48800元,本月生产发出材料的计划成本为260000元,车间管理耗用材料8000元,厂部管理耗用材料15000元。希望老师可以用希望老师可以用月初材料成本差异率来计算一下并编制材料的收发分录
某公司采用计划成本计价对材料进行核算,4月初原材料余额为55000元,材料成本差异余额200元(借方),本月购入原材料计划成本为120000元,材料成本差异1450元(贷方),接受投入原材料一批,双方协商作价80000元,该批材料的计划成本为80200元;收回上月委托加工的材料一批,计划成本为50000元,实际成本为48800元,本月生产发出材料的计划成本为260000元,车间管理耗用材料8000元,厂部管理耗用材料15000元。老师本月发出材料的实际成本怎么算?能计算下吗?
老师这个分录怎么做呢
老师您好,请问国外银行收取的费用,增值税有单据,要开国内增值税发票吗?
老师,扣缴社保怎么做呀?
老师,法院扣公户执行给员工离职的钱,怎么入账
老师您好,我是公司财务主管,每个月需要审核会计做的凭证,请问怎么快速审核呢?要注意哪些问题呢,可以快速找出错误的点
老师,借老板钱,发工资,什么还合适
例:存货成本100万元,可变现净值80万元。假定期初存货跌价准备余额为0 万元。 则本期应计提存货跌价准备20万元,计提之后存货账面价值为80万元。报表列 示金额为80万元。 可变现净值高于和低于存货成本,分录应该怎么写哦?
老师,捐赠白名单,在哪里查?
老师您好 这个出租车票金额4400 就贴着票报销行吗 还需要别的啥吗?
请问老师,员工若全额承担公司1000及个人部分的社保医保200,分录怎么做?公司部分是不是就不能做费用税前扣除,正常分录:借费用,其他应收款-(社保个人),贷银行;若员工全部承担的话,,是不是就不能按正常分录做,那应该怎么做呢?