你好 实际是什么情况的?预缴的时候没有发票,汇算清缴之前到了发票吗?

如果汇算清缴时需要退税,退税申请理由应该写什么内容比较同意通过呢?
老师 年度汇算清缴多交企业所得税怎么申请退税在电子税务局?
老师,电子税务局申请退汇算清缴的所得税,退税申请理由写什么比较好呢@郭老师
你好 老师 我这个企业所得税汇算清缴,是不是退1206.94,申请退税 怎么写理由呢?
企业所得税汇算清缴后有退税,电子税务局申请退税,退税申请理由怎么写
老师好,有个我个人问题想咨询下,我前年考会计中级职称三科都没过,今年考了两科,过了一门经济法刚60分,会计我明显感觉比去年理解上好了很多,而且做了550题刷了三遍,但是今年和去年分数一点没变还是47.就想问下我这样还有必要继续吗?
老师,请问针对公司业务员工资比较高,交的个税比较高,怎么筹划这个?
老师你好 我有个员工是我和另外一个老板一人出一部分工资 这个工资没个月我这边已经付了 现在需要收回来怎么做分录
请问甲公司和乙公司共同出资成立乙公司,甲公司的出资可以作为成本支出吗?
店里闲钱拿来做了一点理财,借短期投资……某某产品,贷现金或银行存款。其中会产生一点费用,手续费和软件使用费,这个入到什么科目去?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是将早餐用餐人数/2来核算,因为早餐10块,午餐20
应付账款借方余额长期挂账。后来发票也开不进来。如何平账
老师您好,当时9月的时候我问老板公司有做电商平台嘛,老板说没有,结果现在问老板说10月有做电商平台,而且仔细一问说9月27日入驻电商平台,9月27到30日有几千块钱收入,那这9月的数据还要申报嘛
老师用私卡报销,发工资也用私卡有什么风险
老师:这个真假的,核定征收
我也不太清楚,因为这个是上个财务遗留下来的问题
那就是季度预缴多缴纳了
收到短信说是汇算清缴多缴纳的税,我刚刚交完去年的汇算清缴所得税,那现在申请退税原因写季度预缴多缴纳了吗老师
还是写什么退税理由合适呢
那不对吧,那你退的是哪一年的。
退的税款所属期是21年1月到21年12月的
那不对,你再去问下你事务局吧,不可能,你补交了之后,他又接着说,你多交了 看下你二一年的汇算清交。主表应补税款是一个负数还是正数?
老师,申请退税的页面有这个附件资料,我只上传完税证明可以吗第二个不知道是什么,第三个第四个房地产的,我们不是房地产的
那不对,你再去问下你事务局吧,不可能,你补交了之后,他又接着说,你多交了 看下你二一年的汇算清交。主表应补税款是一个负数还是正数? 我没有补缴呀,公司是制造业,然后呢去年的所得税延缓到了现在一直没有缴纳
你刚才缴纳的应该是季度吧,第四季度的。
对的,老师21年10月-21年12月的所得税
那就是季度预缴多交了那就没问题啊。
然后退税的税款所属期写的是21年1月-21年12月
那退税理由写什么呢
看下你二一年的汇算清交。主表应补税款是一个负数还是正数? 我看了是负数
那老师,退税理由写什么比较合适呀
那就是第四季度多缴纳 季度预缴多交 不知道你汇算清缴怎么做的
不是我做的,是之前财务做的,然后之前财务也没有跟我交接,所以我不知道
那我直接写季度预缴多交可以吗老师
可以的,可以这么写的,那你就简单写就行。
会查账吗老师
老师,可以去调去年的账吗?怎么调呢,税局会差吗
是不是不能用退税的钱抵扣要交税的钱呀
这个不一定不好说,你可以申请试一下,因为大部分企业申请退税的时候都会要求查账。税务局会提前告诉你们的。
不能抵扣的,一码归一码。
这个不一定不好说,你可以申请试一下,因为大部分企业申请退税的时候都会要求查账。税务局会提前告诉你们的。 企业所得税也会吗?有点担心,我现在申请了
老师还有一个问题,就是公司要转出去了,工商变更已经做完,但是呢公司还有延缓的增值税没有缴纳,实际上这个增值税不用交的,但是因为之前出纳开票开多了导致缴纳,现在呢还有很多进项需要认证,对方要求我们把税都交了,这种情况应该怎么跟对方沟通比较好呢,
现在是我不想交增值税,增值税也延缓了,手上也有进项发票,想让对方去处理,但是不知道怎么跟对方沟通
就是企业所得税才不好退 增值税一开始都好退 后期才查的严格
你们账上可以给他留着一部分钱,到时候没有缴纳在让他给你们退回来。