只要是取得专票就可以的哈
运输服务,客运服务费,3%普票,能抵扣进项税???。
运输企业对外开具运输费销项发票,他能接受运输费进项进行认证抵扣吗
国内旅客运输的普通发票可计算抵扣进项税,必须是普通发票开具运输服务客运费吗?
老师,发票开运输服务,运输费,进项税能加计抵扣吗
电子普票:1、滴滴打车开的*运输服务*客运服务费是否可以抵扣进项税额?2、货拉拉开的*运输服务*货物运输费 是否可以抵扣进项税额
一个公司内帐如果不做帐只借助电子表格每个月的利润是不是就是收入减去支出 把往来借款单列
老师好 这里的财政拨款,我有点不是很明白,是说收到财政拨款的这些纳入财政预算管理的事业单位、社会团体,他们在收到的时候不用作为财政补贴处理,相应的这些所对应产生的支出不能税前列支,但要相应做台账管理,是这意思吗? 然后就是明明是财政补贴但被界定为不征税收入,是为什么?
老师,你好,请问我公司采购了一批货物,因为没有付款,所以对方没有开发票过来,但是货物已经在我仓库了,我公司现有销售了这批货物,但是不知道进项发票是怎么开的,我现在要开给客户,在新增货物信息的过程中,应该怎么分类呢?
@董孝彬老师你好,帮我解答一下4题中B选项联合单位销量是怎么算出来的,5题中为什么财务杠杆系数为1.企业不存在财务风险呢。
为什么现值指数要1+?因为现值指数大于1吗?不是1082.72/2300吗?
老师好 我想问这里一次性收取租金,老师课上举例是不是写错了?在企业所得税上不是可以在24年7月跟增值税一样一次性确认36万的收入吗?或者也可以分期确认也就是24年7月只确认一个月即1万的租金。因为我看课件上中间写了:可对上述已确认的收入,“可”不就是代表这个可以那个也可以的意思吗?为什么老师课上只写确认1万,我觉得这里有问题,麻烦老师帮忙看看。
老师好 我想问 如果预收款的对象是生产期限超12个月的大型设备,那企业所得税上确认收入是按发货还是按生产进度?
老师不是在l和h之间不做调整吗,现在刚刚好是最高点啊
老师你好,我想问一下这个题目里面的退还土地出让金,契税能不能退啊,买了两个不一样的真题试卷,一个能退,一个不能退,
老师您好,非货币市场模式,请帮我举个例子
运输费哦老师,能加计抵扣吗
可以的,没问题的哈
公路运输可以吗,税率是9%的
都说了哈,只要是取得的是专票
老师我是说加计抵扣,能不能加计抵扣10%,而不是能不能抵扣进项哦
你是现代服务只要能取得专票就可以加计抵扣,
交通公路运输服务属于现代服务吗
你的主业是什么?跟取得什么业的专票无关
主业是陆路货运,就是运输服务呀,
那请问老师您这好像没说清楚我这陆路运输到底属不属于现代服务呀,现代服务我记得税率是6%呀,交通运输服务是9呀
运输服务不是现代服务哈