你好,他不是要求你们单位缴纳吗?你现在不缴纳,你有进项抵扣以后,他抵扣了之后把这一部分钱给你们退回。
老师,我有一个去年的设计施工一体化的总承包项目,当时甲方说让设计费开给我们施工企业我们开票给甲方,现在要付尾款了,甲方又不同意了,非要设计公司开票给他们,现在设计公司要求我退票给他们,他们钱退回来,可是去年发票已经做进项目成本,那我把发票退给他,发票是专票,去年也认证抵扣了,那账我要怎么调整,还有20年的汇算清缴报表怎么调整
老师你好对方公司一般纳税人我们小规模。有一笔款,他们开给上级单位发票款项已经到他们账。现在我们新疆这里疫情他们要求让我们必须这个月要给他们开发票才行。过了这个月他们公司产生的所得税让我们承担。看来我们只能下个月才能开票。我的意思是他们对方公司没有什么好的方法也就是账怎么做。他们不产生所得税然后下个月就低那个发票。
你们账上可以给他留着一部分钱,到时候没有缴纳在让他给你们退回来。 老师的意思是让对方去缴纳,也把进项发票给对方抵扣是吗@郭老师
你们账上可以给他留着一部分钱,到时候没有缴纳在让他给你们退回来。 老师的意思是让对方去缴纳,也把进项发票给对方抵扣是吗@郭老师
你们账上可以给他留着一部分钱,到时候没有缴纳在让他给你们退回来。 老师的意思是让对方去缴纳,也把进项发票给对方抵扣是这个意思吗@郭老师
老师,您好!我想问下税金和附加登记明细账 应交税费~城市维护费、教育费:地方教育费借贷关系登在一起吗?谢谢
你好,请问社保公司至少要交一个人吗?因为公司员工都不愿意交,所以目前公司一个人都没有交,这样可以吗?
老师,24年处理固定资产结转的折旧,在做A105080纳税调整表中,那个本年折旧金额是用计提的总额减去结转的折旧额的数据填吗?比如折旧了100万,处置时结转借方10万,填本年折旧摊销额是写90万对吗?
甲公司一般纳税人,4月增值税进项45000,4月销项为43000元,那么4月增值税申报抵43000,留抵2000元,如,账如何做
员工工装是否属于合理支出?能否对公转账?
税务财务财务负责人变更了 工商那边没有变更对于财务负责人来说有影响吗
我们的办公室和车都是老板名下的可不可以写个租赁合同,房租和车最多能写多少的租金?要去交税吗?
请问关于发票开具规范的文件是什么意思就是包含建筑服务发票跟不动产租赁发票必填信息,货物销售需要有规格型号要求的
小规模公司连续开票超500万,会强制成为一般纳税人吗?
老师您好,想问一个问题 公司7月份认缴注册资本100万(分别为A股东70,B股东30) 7月收到B股东投资款11万元,已经全部入账实收资本,已经缴纳印花税 同年11月公司的认缴金额变更为10万,这时候11月的账务如何处理好一点,转回给股东处理可以吗,还是如何
老师的意思是公司给他们以后,他们以后开了销项发票以后可以抵扣我现在给他们的进项,然后再把之前需要缴纳的增值税退给我们吗
但是我们现在没有缴纳增值税呀,为什么他们抵扣后要给我们退钱呢
是的 你们不是有延期应该缴纳的吗 延期100 你还有进项200 是这个意思吧
对的,是这个意思,现在手上没有认证的进项发票金额比延期需要缴纳的增值税金额大
那你可以跟对方说一下,这些发票都可以抵扣,就怕对方不认可,万一你们是虚开的发票呢,对方还在承担责任。
不是虚开的发票,这个发票可以认证的,那我们账户上可以不留点钱了吧,对方也不用给我们退钱如果对方同意的话
对的是的可以的 反正是你们自己协商。
不知道怎么跟对方表达比较好,表达能力比较差老师
这个税款你们缴纳 我们在几月份还有进项给你们以后抵扣 以后你们就少交增值税了 正好抵扣了
好的,谢谢老师
不用客气工作顺利
老师,今年的进项只能今年抵扣还是抵扣期是多久
认证抵扣期
老师有没有钢材贸易方面的课程
你好,没有时间限制的。现在抵扣都是没有时间限制。买来直接销售的嘛,只能看同行业的商贸,没有很对应的课程。
钢材贸易的账难做不,因为公司也是高新技术企业
那就是22年收的进项发票,23.24.25年都可以认证抵扣的是吧
你好商贸是最简单的。
对的,是的,都可以认证的。
好的,谢谢老师了
不用客气 工作愉快
老师,高新企业,可以增加钢材业务吗?增加了还可以享受优惠吗?比如所得税15%的优惠
没有规定不能增加的 可以