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老师你好对方公司一般纳税人我们小规模。有一笔款,他们开给上级单位发票款项已经到他们账。现在我们新疆这里疫情他们要求让我们必须这个月要给他们开发票才行。过了这个月他们公司产生的所得税让我们承担。看来我们只能下个月才能开票。我的意思是他们对方公司没有什么好的方法也就是账怎么做。他们不产生所得税然后下个月就低那个发票。
你们账上可以给他留着一部分钱,到时候没有缴纳在让他给你们退回来。 老师的意思是让对方去缴纳,也把进项发票给对方抵扣是吗@郭老师
你们账上可以给他留着一部分钱,到时候没有缴纳在让他给你们退回来。 老师的意思是让对方去缴纳,也把进项发票给对方抵扣是吗@郭老师
你们账上可以给他留着一部分钱,到时候没有缴纳在让他给你们退回来。 老师的意思是让对方去缴纳,也把进项发票给对方抵扣是这个意思吗@郭老师
你们账上可以给他留着一部分钱,到时候没有缴纳在让他给你们退回来。 老师的意思是让对方去缴纳,也把进项发票给对方抵扣是吗还是什么意思呢,没有很懂@郭老师
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
我们承包了一栋大楼再进行转租,请问水费电费应该怎么开发票?我们从租户那里收水电费,我们统一交给水电公司
老师,有些外贸出口先收汇再出口,有些外贸先出口再收汇,2种情况哪种做账简单?
我只有一个手机,不想买笔记本电脑,买了个平板,可以学会计表格之类的课程吗
好的呢,老师企业所得税退税是不是比增值税退税更容易查呀
是的 所得税前年开始不好退 增值税下半年不好退
交了8900多所得税,申请退6600左右所得税,金额算大吗
你好,算大的,可以申请试一下的。也没有说哪一个企业都会查 也有申请退回的。
好的,老师如果真的查的话会很麻烦吗?税局一般会让提供什么材料呀
是 所有的凭证 账本 合同都要拿出来
好的,老师,因为公司增值税延缓缴纳了,然后我又申请退税,那退税会不会先抵扣增值税的税款呀,要退的是去年的所得税
不能所得税必须申请退税 不能抵扣其他的
好的,老师就是因为我今天先把之前延缓的所得税交了,然后呢我申请退所得税的时候呢,显示我还有欠交税费没有入库,所以不让我选择退税这个选项,然后我选了抵减退税,这样没有问题吧
没入库你就先等等 没入库不能退税
缴纳成功不就是入库了吗?那我需要撤回吗?我今天已经申请退税了呢,选了抵减退税
交费成功了,不一定入库,这个入库是系统自动入库,你做不了的这个是税务局的编入国库 明天可以问一下你税务局那边 要不你提交了等着就行
好的,我先等审核
可以的 不行你税务局会通知你们
老师这个退的所得税是因为之前财务调整了21年报表,然后增加了费用,但是费用没有发票,而我都申请退税了,那这个怎么处理呢
我没有看懂什么意思,它增加了费用,没有发票,这个就不允许抵扣,增加也是白增加,不是吗。
是这个意思,但是现在被她这样操作以后又有要退所得税,我不知道怎么办了
那就不应该退税,不存在退税的问题了吧?