你好 6、5月5日,以银行存款8000元预付大运公司订购乙材料款; 借:预付账款,贷;银行存款 7、5月8日,购入的甲材料验收入库; 借:原材料,贷:在途物资 8、5月10日,生产车间领用材料.--批,其中:A产品领用甲材料.10000元,乙材料8000元;B产品领用甲材料9000元,乙材料5000元;车间一般耗用甲材料2000元,乙材料1000元; 借:生产成本—A产品,生产成本—B产品,制造费用,贷:原材料—甲材料,原材料—乙材料

某企业为增值税一般纳税企业,材料的日常收发核算按计划成本计价。3月1日库存乙材料10吨,计划成本32000元,每吨计划成本3200元,“材料成本差异——乙材料”科目有贷方余额为600元。3月份发生下列有关材料收发的经济业务:(1)3月6日,购入乙材料10吨,增值税专用发票上注明货款为30500元,增值税额为5185元,发生运杂费500元,各种款项已用银行存款支付,材料已到货并验收入库。(2)3月9日,生产车间为生产产品领用乙材料5吨。(3)3月10日,购入乙材料6吨,增值税专用发票上注明货款为18600元,增值税额为3162元,发生运杂费300元,各种款项已用银行存款支付,但材料尚未到货。(4)3月15日,生产车间为生产产品领用乙材料5吨。(5)3月16日,收到了3月10日购入的乙材料6吨,已验收入库。(6)3月25日,生产车间为生产产品领用乙材料4吨。(7)3月31日,结转本月领用乙材料应负担的材料成本差异。这种题是不解的吗
某企业为增值税一般纳税企业,材料的日常收发核算按计划成本计价。3月1日库存乙材料10吨,计划成本32000元,每吨计划成本3200元,“材料成本差异——乙材料”科目有贷方余额为600元。3月份发生下列有关材料收发的经济业务:(1)3月6日,购入乙材料10吨,增值税专用发票上注明货款为30500元,增值税额为5185元,发生运杂费500元,各种款项已用银行存款支付,材料已到货并验收入库。(2)3月9日,生产车间为生产产品领用乙材料5吨。(3)3月10日,购入乙材料6吨,增值税专用发票上注明货款为18600元,增值税额为3162元,发生运杂费300元,各种款项已用银行存款支付,但材料尚未到货。(4)3月15日,生产车间为生产产品领用乙材料5吨。(5)3月16日,收到了3月10日购入的乙材料6吨,已验收入库。(6)3月25日,生产车间为生产产品领用乙材料4吨。(7)3月31日,结转本月领用乙材料应负担的材料成本差异。我要算式,不要文字解答,行吗?没时间了
分录题:某企业为增值税一般纳税企业,材料的日常收发核算按计划成本计价。3月1日库存乙材料10吨,计划成本32000元,每吨计划成本3200元,“材料成本差异——乙材料”科目有贷方余额为600元。3月份发生下列有关材料收发的经济业务:(1)3月6日,购入乙材料10吨,增值税专用发票上注明货款为30500元,增值税额为5185元,发生运杂费500元,各种款项已用银行存款支付,材料已到货并验收入库。(2)3月9日,生产车间为生产产品领用乙材料5吨。(3)3月10日,购入乙材料6吨,增值税专用发票上注明货款为18600元,增值税额为3162元,发生运杂费300元,各种款项已用银行存款支付,但材料尚未到货。(4)3月15日,生产车间为生产产品领用乙材料5吨。(5)3月16日,收到了3月10日购入的乙材料6吨,已验收入库。(6)3月25日,生产车间为生产产品领用乙材料4吨。(7)3月31日,结转本月领用乙材料应负担的材料成本差异。
分录题:某企业为增值税一般纳税企业,材料的日常收发核算按计划成本计价。3月1日库存乙材料10吨,计划成本32000元,每吨计划成本3200元,“材料成本差异——乙材料”科目有贷方余额为600元。3月份发生下列有关材料收发的经济业务:(1)3月6日,购入乙材料10吨,增值税专用发票上注明货款为30500元,增值税额为5185元,发生运杂费500元,各种款项已用银行存款支付,材料已到货并验收入库。(2)3月9日,生产车间为生产产品领用乙材料5吨。(3)3月10日,购入乙材料6吨,增值税专用发票上注明货款为18600元,增值税额为3162元,发生运杂费300元,各种款项已用银行存款支付,但材料尚未到货。(4)3月15日,生产车间为生产产品领用乙材料5吨。(5)3月16日,收到了3月10日购入的乙材料6吨,已验收入库。(6)3月25日,生产车间为生产产品领用乙材料4吨。(7)3月31日,结转本月领用乙材料应负担的材料成本差异。
分录题:某企业为增值税一般纳税企业,材料的日常收发核算按计划成本计价。3月1日库存乙材料10吨,计划成本32000元,每吨计划成本3200元,“材料成本差异——乙材料”科目有贷方余额为600元。3月份发生下列有关材料收发的经济业务:(1)3月6日,购入乙材料10吨,增值税专用发票上注明货款为30500元,增值税额为5185元,发生运杂费500元,各种款项已用银行存款支付,材料已到货并验收入库。(2)3月9日,生产车间为生产产品领用乙材料5吨。(3)3月10日,购入乙材料6吨,增值税专用发票上注明货款为18600元,增值税额为3162元,发生运杂费300元,各种款项已用银行存款支付,但材料尚未到货。(4)3月15日,生产车间为生产产品领用乙材料5吨。(5)3月16日,收到了3月10日购入的乙材料6吨,已验收入库。(6)3月25日,生产车间为生产产品领用乙材料4吨。(7)3月31日,结转本月领用乙材料应负担的材料成本差异。
我们是生产的。购入的机器配件,我放在库存商品-配件。后续加工的时候,借,主营业务成本-加工成本,贷,库存商品-配件,贷,生产成本-人工,可以吗?
老师好!老师,基本户转1万元到一般账户时,是只做收款凭证吗?还是收款,付款凭证都做呢?谢谢老师!
如果购买的固定资产还未发货,对方已开出发票,可以暂估挂账吗?
老师,晚上好!珠宝做台账怎么做?
你好老师,我公司向银行贴现100万的票据。这里有2笔费用,一笔贴现费用,一笔手续费。想问下按照最新的企业会计准则。分别计入什么科目,如果是财务费用的话记得写一下明细科目哈
老师,筹建期间,把这多购买的新机器设备卖了,确认收入还是冲开办费;分录借 银行存款 贷其他业务收入 应交税费; 结转的时候借其他业务成本,贷固定资产,还是直接做借银行存款 贷固定资产和一个开办费?
请问老师,短期借款只能核算银行贷款是吗?如果把企业之间的借款,也放在短期借款核算可以吗?
出口发票的开具是指外贸公司开给国外公司的还是供应商开给外贸公司的
出口发票的开具是外贸公司开给国外公司的吗?还是供应商开给外贸公司的
老师,你好。贸易公司开居间服务费可以开具专用发票吗 接收方可以抵吗?