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(1)本月仓库共发出甲材料44000元,其中生产A产品领用16000元,生产B产品领用12800元,车间管理部门耗用4200元,行政管理部门耗用6000元,销售部门领用5000元。(2)计提本月职工工资55000元,其中A产品生产工人工资23000元,B产品生产工人工资15000元,车间管理人员工资2900元,行政管理人员工资4100元,销售部门人员工资10000元。(3)计提本月固定资产折旧8670元,其中,车间使用固定资产折旧6015元,管理部门使用固定资产折旧2655元。(4)以银行存款支付本月水电费4650元,其中,车间用水电费2379元,管理部门用水电费2271元。(5)结转本月制造费。(6)本月A、B产品生产全部完工入库,结转其实际生产成本。

2022-10-27 21:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-10-27 21:29

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你好需要计算做好了发给你
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你好,学员,稍等一下
2022-10-30
你好 (1)10日,领用甲材料1000千克,金额30000元;乙材料1500千克,金额27500元;丙材料2000千克,金额50000元。其中生产 A 产品耗用45000元,生产 B 产品52500元,车间一般耗用5000元,行政管理部门耗用3000元,销售部门耗用2000元。 借:生产成本—A产品,生产成本—B产品,制造费用,管理费用,销售费用,贷:原材料—甲材料,原材料—乙材料,原材料—丙材料 (2)16日,以银行存款支付水电费8500元,其中归属于车间的水电费为5500元,归属于行政管理部门的水电费为3000元。 借:制造费用,管理费用,贷:银行存款 (3)31日,结算分配本月职工工资275000元,其中生产 A 产品的生产工人工资为80000元,生产 B 产品的生产工人工资为105000元,车间管理人员工资25000元,厂部管理人员工资50000元,销售部门人员工资15000元。 借:生产成本—A产品,生产成本—B产品,制造费用,管理费用,销售费用,贷:应付职工薪酬—工资 (4)31日,按照本月职工工资总额的14%计提职工福利费。 借:生产成本—A产品,生产成本—B产品,制造费用,管理费用,销售费用,贷:应付职工薪酬—福利费 (5)31日,计提本月固定资产折旧30000元,其中车间用固定资产折旧18000元,行政管理部门用固定资产折旧8500元,销售部门用固定资产折日3500元 借:制造费用,管理费用,销售费用,贷:累计折旧 (6)31日,产品完工验收入库,结转完工产品成本, A 产品500件,金金额为50000元; B 产品800件,金额为96000元。 借;库存商品—A产品,库存商品—B产品,贷:生产成本—A产品,生产成本—B产品
2022-11-29
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