同学您好,一般累计折旧
老师,下午好,请问库存商品损坏不能用,当废品卖了,卖出时做:借:库存现金,贷:其他业务收入,月末结转成本时做:借:其他业务成本,贷:库存商品,可以这样子吗?
收到工厂返利红字发票,抵扣货款。借方红字库存商品/主营业务成本,贷方进项转出,应付。是冲库存还是直接冲成本,另外是否可以记入其他业务收入吗
老师,请问我公司的库存商品对外出租,收入记其他业务收入,哪转成本时借其他业务成本贷方应该是什么科目呢?
老师,我们把宿舍租给其他的公司的人住,收到租金,借库存现金,贷其他业务收入,还需要结转其他业务成本吗,如果要的话怎么记呢
老师,我的收入是这么写的,借:银行存款 贷:其他业务收入。如果结算成本,借:其他业务成本 贷:___,贷方写什么科目呢
老师!您好!燃气销售许可证,没有办理下来!如果正常销售的话,哪个部门来监管呢?
消费满300,充值3倍,也就是900元,本次消费的300即可免单,这个分录怎么做?我们是小规模,税率是1%
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?
财税是在哪个网站查询
老师,充1000送200 分录是 借:银行存款1000 销售费用200 贷:预收账款 那消费满300,充900,这300免单 分录: 借:银行存款900 销售费用300 贷:预收账款1200 这么做对吗 贷:预收账款900
公司购进车辆享受了一次性加速计提折旧,一年内车子被出售了,请问会计分录怎么做
能帮忙算算2024年整年产生汇兑损益不,已实现和未实现的具体多少
福利费包括员工外地旅游的餐费和住宿费吗
老师,累计折旧不是固定资产的备抵科目吗?和库存商品也能配对使用吗?
学员您好,是的,对的
库存商品出租要转固定资产的
哦,这样就减少了库存商品的总价值,但怎么能体现是哪个商品减少了价值呢?
老师,我贷库存商品二级科目折旧和商品型号,这样可以吗
这个要管理部门提供指定商品,并制作固定资产卡等