你好,(1)用现金800元支付行政管理部门的办公用品费。 借管理费用--办公费800 贷库存现金800

我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
就我们零基础的,现在上完一节课了,要干嘛啊,不能说上完一节课就这么干等着啊
老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
怎么知道县域那段地价最高
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
(2)用银行存款150000元支付销售产品的广告费。 借销售费用--广告费150000 贷银行存款150000
(3)用银行存款6000元对外进行公益性捐赠。 借营业外支出6000 贷银行存款6000
(4)收到罚款收入20000元存入银行。 借银行存款20000 贷营业外收入20000
(5)结转本月实现的各项收入,包括主营业务收入、其他业务收入、营业外收入。 借主营业务收入、其他业务收入、营业外收入 贷本年利润
(6)结转本月发生的各项费用,包括主营业务成本、其他业务成本、营业税金及附加、财务费用、销售费用、管理费用、营业外支出。 借本年利润 贷 主营业务成本、其他业务成本、营业税金及附加、财务费用、销售费用、管理费用、营业外支出。
(7)根据(5)、(6)项业务确定的利润总额25%的税率计算所得税并予以结转。 借所得税费用 贷应交税费--应交所得税
借本年利润 贷所得税费用
(8)按净利润的10%提取法定盈余公积。 借利润分配--提取法定盈余公积 贷盈余公积
(9)将净利润的40%作为现金股利分配给投资人。 借利润分配--提取现金股利 贷应付股利 借应付股利 贷银行存款