你好,学员,题目不完整的

2.资料:宏泽公司12月进行财产清查,在清查中发现下列问题。(1)甲材料盘盈690元,是出库时计量不准造成,作冲减管理费用处理。(2)乙材料盘亏1200元,盘亏数定额内合理损耗,转作管理费用。(3)丙材料霉变损坏200元,因为连续阴雨天气,保管员赵青未及时采取措施所令赵青赔偿100元,赔款尚未收到,其余作营业外支出处理。(4)A产品盘亏300元,是保管员李斌责任心不强造成丢失,责令李斌赔偿,赔款尚未(5)B产品盘盈800元,是发货时少发造成,现将B产品800元补发给购买方。(6)盘盈设备一台,估计市价5000元,八成新;盘盈设备转作营业外收入。(7)应付某单位货款5000元,因该单位已不存在,长期无法支付;经批准进行核销根据资料编制会计分录。
习题二1.目的:练习财产清查的核算。2.资料:宏泽公司12月进行财产清查,在清查中发现下列问题。(1)甲材料盘盈690元,是出库时计量不准造成,作冲减管理费用处理。(2)乙材料盘亏1200元,盘亏数定额内合理损耗,转作管理费用。(3)丙材料霉变损坏200元,因为连续阴雨天气,保管员赵青未及时采取措施所令赵青赔偿100元,赔款尚未收到,其余作营业外支出处理。(4)A产品盘亏300元,是保管员李斌责任心不强造成丢失,责令李斌赔偿,赔款尚未(5)B产品盘盈800元,是发货时少发造成,现将B产品800元补发给购买方。(6)盘盈设备一台,估计市价5000元,八成新;盘盈设备转作营业外收入。(7)应付某单位货款5000元,因该单位已不存在,长期无法支付;经批准进行核销3.要求:根据资料编制会计分录。
习题二1.目的:练习财产清查的核算。2.资料:宏泽公司12月进行财产清查,在清查中发现下列问题。(1)甲材料盘盈690元,是出库时计量不准造成,作冲减管理费用处理。(2)乙材料盘亏1200元,盘亏数定额内合理损耗,转作管理费用。(3)丙材料霉变损坏200元,因为连续阴雨天气,保管员赵青未及时采取措施所令赵青赔偿100元,赔款尚未收到,其余作营业外支出处理。(4)A产品盘亏300元,是保管员李斌责任心不强造成丢失,责令李斌赔偿,赔款尚未(5)B产品盘盈800元,是发货时少发造成,现将B产品800元补发给购买方。(6)盘盈设备一台,估计市价5000元,八成新;盘盈设备转作营业外收入。(7)应付某单位货款5000元,因该单位已不存在,长期无法支付;经批准进行核3.要求:根据资料编制会计分录。
习题二1.目的:练习财产清查的核算。2.资料:宏泽公司12月进行财产清查,在清查中发现下列问题。(1)甲材料盘盈690元,是出库时计量不准造成,作冲减管理费用处理。(2)乙材料盘亏1200元,盘亏数定额内合理损耗,转作管理费用。(3)丙材料霉变损坏200元,因为连续阴雨天气,保管员赵青未及时采取措施所令赵青赔偿100元,赔款尚未收到,其余作营业外支出处理。(4)A产品盘亏300元,是保管员李斌责任心不强造成丢失,责令李斌赔偿,赔款尚未(5)B产品盘盈800元,是发货时少发造成,现将B产品800元补发给购买方。(6)盘盈设备一台,估计市价5000元,八成新;盘盈设备转作营业外收入。(7)应付某单位货款5000元,因该单位已不存在,长期无法支付;经批准进行核3.要求:根据资料编制会计分录。
库存现金清查时短款38元,属于出纳员的责任。2.红星公司在对存货进行清查时,盘盈原材料一批价值340元,原因待查。3.红星公司在对固定资产清查后发现,盘亏一台设备,原价20000元,已提折旧5000元。经查明属于保管员保管不善造成的失窃损失。4.A公司2013年1月末,财产清查的结果如下:(1)甲材料盘亏500千克,单位成本2.00元,列账待查。(2)盘盈乙材料200千克,单位成本1.00元,列账待查。(3)上级决定对上述盈亏的甲材料,其中300千克,属仓库管理人员李林过失造成,应由其赔偿,其中200千克,其余属管理制度不健全造成的,列入营业外支出(4)上级决定对上述盘盈的乙材料系计量不准造成的,应冲减管理费用。(5)仓库保管员李林交来应赔款600元。(6)将盘盈的现金12元,计入营业外收入。(7)因水灾造成的损失50000元,处理结果如下:保险公司同意赔偿40000元,剩余部分计入营业外支出。要求:根据以上资料编制相关的会计分录。
你好我们3月份4月份工资没开,5月份开,工资表怎么做?
一般纳税人企业收到税控盘的专票要怎么入账?后续需要全额抵扣的那种
老师请问,公司注册资本要在5年之内实缴,超过5年会罚款吗?
老师,公积金申报8300元,公司和个人的缴存比例各是5%,申报工资的金额是多少
#提问#请问老师洗浴中心客户把钱多刷支付宝20,拿现金退的,现在是银行存款多20,现金少20,如何做分录调,谢谢
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师我们有个公司一直0申报有风险吗?
老师 请教一下 比如当月销项是100,进项我在电子税务局上看到的是90,我都抵完这90,可是实际拿到手上的进项才80,剩下的10是别人还没拿来的 像这个情况我要把这个10先入账吗 不然未抵扣余额不就和电子税务局上对不了吗 还是拿到手上的进项我才能抵扣呢?
老师,请问税务让我们自查25年增值税,小规模纳税人,未开票收入要申报增值税,我必需要按照实际收款月份申报纳税吗?可以把未开票金额都只在四季度申报吗?
老师,您好,这个月的征期是到22号吗
老师好 送货的货车 通行费 计入哪个科目