你好,学员,稍等一下的
某生产企业为增值税一般纳税人,202x年该企业发生的相关业务如下:(1)取得销售收入6000万元(2)销售成本3000万元(3)缴纳增值税500万元,城市维护建设税及教育费附加48万元(4)销售费用500万元,管理费用800万元(5)赞助支出十万元被环保部门罚款支出五万元(6)上一年经税务机关确认的亏损额40万元要求计算202几年该企业应缴纳的企业会计利润总额,企业所得税应纳所得额和应纳税额
某制造性企业2021年资产总额为3000万元,全年从业人数平均100人。2021年12月31日公司财务会计报表实现产品销告收入2800万元,出租固定资产收入200万元;从事技术转让所得800万(假定应列为营业外收入);产品销售成本1500万元;管理费用1000万(其中列支业务招待费55万,新技术研究开发费用200万元);财务费用200万元;销售费用800万元(其中列支广告费500万),试计算2020年该企业应缴纳多少企业所得税?(20公1
某制造性企业2021年资产总额为3000万元,全年从业人数平均100人。2021年12月31日公司财务会计报表实现产品销告收入2800万元,出租固定资产收入200万元;从事技术转让所得800万(假定应列为营业外收入);产品销售成本1500万元;管理费用1000万(其中列支业务招待费55万,新技术研究开发费用200万元);财务费用200万元;销售费用800万元(其中列支广告费500万),试计算2020年该企业应缴纳多少企业所得税?(20公1
某制造性企业2021年资产总额为3000万元,全年从业人数平均100人。2021年12月31日公司财务会计报表实现产品销告收入2800万元,出租固定资产收入200万元;从事技术转让所得800万(假定应列为营业外收入);产品销售成本1500万元;管理费用1000万(其中列支业务招待费55万,新技术研究开发费用200万元);财务费用200万元;销售费用800万元(其中列支广告费500万),试计算2020年该企业应缴纳多少企业所得税?(20公1
某制造性企业2021年资产总额为3000万元,全年从业人数平均100人。2021年12月31日公司财务会计报表实现产品销告收入2800万元,出租固定资产收入200万元;从事技术转让所得800万(假定应列为营业外收入);产品销售成本1500万元;管理费用1000万(其中列支业务招待费55万,新技术研究开发费用200万元);财务费用200万元;销售费用800万元(其中列支广告费500万),试计算2020年该企业应缴纳多少企业所得税?(20公1
老师:W小规模公司,注册资金100万,法人为自然人A,100%持股,自行拆分为50股,每股2万。现A以每股优惠单价1.5万转让15股给B,A共收到股价款22.5万,且B以2万的固定资产入股。 问题1:固定资产入股没有发票,只是AB双方口头约定,固定资产已交付A使用,这部分怎么入账? 问题2:B的占股比例在企业变更时怎么算?
老师好,特殊业务处理中以旧换新,收回旧货,需要确认进项税额吗
江算清缴主营业务收入小于增值税收入。增值税收入是对的,这个怎么处理?
老师,境内营业机构的亏损可以用境外营业机构的盈利弥补,这个知识点在课本的哪个地方?我找不到
2024年的项目,现在才发工资,工资表上的日期写的2024年6月,申报个税是2025年5月,这样可以吗?
老师您好,计提所得税是看年度累计利润总额计提还是看月度盈亏计提所得税
出票日期中,“零壹月”可以变造成“零壹拾月”,相应的日中“零壹日”“零贰日”“零叁日”都可以后面加 拾 变造。是不是?
老师,我们是供应链企业,专门给大学食堂配送蔬菜和肉。我想问一下,项目上4月份有一天去学校询价,用的是某个员工的车子,领导说是给那个员工100元,相当于是那一天的加油补贴吧。我们是5月份发4月份工资,这个100元我可不可以做在4月工资表里,给这个员工以加油补贴的形式发给他?不过这个加油补贴,只是那一天的,不是每个月固定的补贴。这种情况不经常发生,是偶尔发生的,偶尔会用到员工的车子
老师,我们是供应链企业,专门给大学食堂配送蔬菜和肉。我想问一下,项目上4月份有一天去学校询价,用的是某个员工的车子,领导说是给那个员工100元,相当于是那一天的加油补贴吧。我们是5月份发4月份工资,这个100元我可不可以做在4月工资表里,给这个员工以加油补贴的形式发给他?不过这个加油补贴,只是那一天的,不是每个月固定的补贴。这种情况不经常发生,是偶尔发生的,偶尔会用到员工的车子
老师 请问4月份员工个税已申报,现在发现有个别错误,个税申报还能更正吗?