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老师 我这家供应商 实际已经支付完了 但是 分录应该是不合适 导致应付账款 贷方还有个247.5 这个怎么平账呢

2026-07-05 16:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-07-05 16:14

差额可以转入营业外收入

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快账用户4300 追问 2026-07-05 16:15

可以计入别的科目吗

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差额可以转入营业外收入
2026-07-05
除非对方已经注销,不然不要管他
2025-09-13
你好,借应付账款1984.5。贷,银行存款1979。营业外收入5.5
2023-06-08
您好!请问不用付款又余额是什么原因呢
2022-08-17
同学,你好,相当于你这部分的成本是无票的,次年调增。 平账分录 暂估入库 借库存商品 贷应付账款
2024-10-10
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齐红老师 | 官方答疑老师

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