你好对的 是这么做的
生产车间计提固定资产折旧为什么是计入制造费用而不是生产成本?
固定资产计提折旧后,当月再结转费用么?比如计提折旧借制造费用 贷累计折旧,当月末还需要借生产成本 贷制造费用么?
老师好,生产车间的固定资产计提折旧计入制造费用,月末还得从制造费用结转至生产成本吗?
某企业车间管理领用原材料3400元,用于车间管理零星支出1200元,生产车间计提折旧5000元,企业发放工资245000元,其中生产工人工资200000元,车间管理人员工资15000元,行政管理人员工资30000元。月末结转制造费用。3.生产车间计提固定资产折旧5000元会使()。A.生产成本增加5000B.管理费用增加5000C.制造费用增加5000D.累计折旧增加50005.月末结转制造费用,下列说法正确的是()。A.制造费用月末无余额B.制造费用贷方余额24600C.制造费用本期借方发生额合计24600D.制造费用本期贷方发生额合计24600
老师,车间使用计提折旧时,借制造费用.折旧 贷累计折旧 月底还需要结转到借.生产成本一折旧,贷:制造费用嘛?
老师!土地出让合的税目是什么,税率为多少
解题密码的不定项选择题初级会计实务74页第五小题为什么需要+3×2 这是什么意思呀?
报税,税钱应该怎么写分录
老师请问下,电费是甲方(房开企业)到电业局交纳,电费发票开给甲方,然后甲方跟我们施工方收电费,甲方在给我们施工方开发票,我们把电费转给甲方账户,可是这个月甲方的账户被封了,让我们施工方代付这个电费款到国家电网,发票还是开给甲方,然后甲方在给我施工方开票 我们往国家电网转款5万元这个银行回单做账 其他应收款-房开公司5万, 贷银行存款5万 收到房开公司给开的发票后 工程施工-间接费用-水电费5万/1.13 应交税费 贷其他应收款 应该是这样对吧 可是对房开企业我设置了一个预收账款 我能不用其他应收款换成预收账款吗我就时不想设置与甲方的太多科目
老师,有没有关于用财务软件做内账的实操课程啊?
这个客车票怎么做分录老师?
老师请问下,电费是甲方(房开企业)到电业局交纳,电费发票开给甲方,然后甲方跟我们施工方收电费,甲方在给我们施工方开发票,我们把电费转给甲方账户,可是这个月甲方的账户被封了,让我们施工方代付这个电费款到国家电网,发票还是开给甲方,然后甲方在给我施工方开票 我们往国家电网转款5万元这个银行回单做账 其他应收款-房开公司5万, 贷银行存款5万 收到房开公司给开的发票后 工程施工-间接费用-水电费5万/1.13 应交税费 贷其他应收款 应该是这样对吧 可是对房开企业我设置了一个预收账款 我能不用其他应收款换成预收账款吗我就时不想设置与甲方的太多科目
老师我们车出事故然后我们赔付给颗对方4000元 对方给我们开发票了 但是这笔钱保险公司会给我们报 这笔账我要怎么做呀 我做到其他应收款对吗 对方还给我们开发票了
老师办了一个个体的营业执照必须开通税务吗
进项税2000.本月只勾选1800元进项抵扣,会计分录
老师好,累计折旧期末是不是没有余额?借制造费用—累计折旧 贷 累计折旧 再做借 生产成本 贷 制造费用— 累计折旧,那累计折旧怎么消掉?
有 累计折旧可以有余额
累计折旧的余额一直挂着吗?另外上面的借 生产成本 贷 制造费用—累计折旧,生产成本怎么消掉?
对的 完工结转到库存商品 销售出去在结转到主营业务成本
厂房计提的折旧应该把生产成本结转至主营业务成本吗?借主营业务成本 贷生产成本 对吗?
你们是制造行业的 借库存商品贷生产成本,借主营业务成本贷库存商品,你得先入库,你销售出去才能结转到主营业务。
厂房计提的折旧计入制造费用,制造费用结转至生产成本,这怎么入库?
借库存商品贷生产成本 这个不就是
也没有生产产品,库存商品写什么?这是厂房计提的折旧
车间没有生产产品 ? 那你别做制造费用 做管理费用里面去
车间生产了水果干,但是我都在生产完工入库结转到库存商品里了。这个厂房计提的折旧,再结转到产品也是到生产的这个产品吗?那库存商品的价值一下就增加了
那你少做了成本,你的成本怎么不一块结转到水果干里面去
水果干里面是不是包含着这个机器设备的折旧, 怎么不一块做?
那我应该把这个累计折旧记到生产成本里之后和原材料,水电费等一起结转到主营业务成本对吗?
是的,是这么做的,是
好的,谢谢老师!
不用客气 周末愉快