你好对的 是这么做的

固定资产计提折旧后,当月再结转费用么?比如计提折旧借制造费用 贷累计折旧,当月末还需要借生产成本 贷制造费用么?
老师,你好。生产车间的固定资产修理费和折旧费是计入管理费用还是制造费用?
5.结算本月员工工资,其中A产品生产工人工资¥36,000,B产品生产工人工资¥9000,车间管理人员工资¥5000,行政管理人员工资¥5000。6.计提本月固定资产折旧¥7000,其中车间固定资产应提折旧¥5000,行政管理部门门]应提折旧¥2000。7.月末分配并转结本月发生的制造费用¥11,000,其中A分配的制造费用¥8800,B产品分配的制造费用¥2200。
老师好,生产车间的固定资产计提折旧计入制造费用,月末还得从制造费用结转至生产成本吗?
某企业车间管理领用原材料3400元,用于车间管理零星支出1200元,生产车间计提折旧5000元,企业发放工资245000元,其中生产工人工资200000元,车间管理人员工资15000元,行政管理人员工资30000元。月末结转制造费用。3.生产车间计提固定资产折旧5000元会使()。A.生产成本增加5000B.管理费用增加5000C.制造费用增加5000D.累计折旧增加50005.月末结转制造费用,下列说法正确的是()。A.制造费用月末无余额B.制造费用贷方余额24600C.制造费用本期借方发生额合计24600D.制造费用本期贷方发生额合计24600
请问老师,3月申报2月个税,2月发放1月工资,那应该3月应该申报1月份工资表还是2月份工资表?
老师,请问如果是一家小公司,前任会计当时有个月没有把社保缴纳完整,差了100多,后来社保全部不交了,请问这样企业会上税务局欠税公告吗?
郭老师,不做账的普票,要怎么处理,需要在发票那做不记账处理吗
商业承兑汇票银行承兑汇票通过什么核算呀
老师,你好,我们是建筑劳务公司,麻烦问一下就是对方给劳务费,打到我们农民工专户,这个分录该如何做,然后这个劳务费怎么冲抵应收账款呢,这个分录又该怎么出
老师我们是酒店住宿,飞猪线上订单我们开票金额是我们的到手价加服务费借记应收账款 销售费用服务费 代记主营业务收入 应交税费 可是有的订单开票金额飞猪显示低于我们的到手价 这个我应该怎么入账 有的时候底价加服务费和实际客人支付的就是开票金额能差一点点 这种应该怎么做
如果每个月工资零申报,年底一次性发放,是不是可以享受5000*申报月份
超产奖是达到规定产量超出部分给予的奖励,要是产量不达标,倒扣钱合理吗?
会计人员想转行做会计老师,需要考什么证
固定资产在投资时设备8万,现在成了6万,那2万设备卖了,这两万怎么走账,怎么写分录
老师好,累计折旧期末是不是没有余额?借制造费用—累计折旧 贷 累计折旧 再做借 生产成本 贷 制造费用— 累计折旧,那累计折旧怎么消掉?
有 累计折旧可以有余额
累计折旧的余额一直挂着吗?另外上面的借 生产成本 贷 制造费用—累计折旧,生产成本怎么消掉?
对的 完工结转到库存商品 销售出去在结转到主营业务成本
厂房计提的折旧应该把生产成本结转至主营业务成本吗?借主营业务成本 贷生产成本 对吗?
你们是制造行业的 借库存商品贷生产成本,借主营业务成本贷库存商品,你得先入库,你销售出去才能结转到主营业务。
厂房计提的折旧计入制造费用,制造费用结转至生产成本,这怎么入库?
借库存商品贷生产成本 这个不就是
也没有生产产品,库存商品写什么?这是厂房计提的折旧
车间没有生产产品 ? 那你别做制造费用 做管理费用里面去
车间生产了水果干,但是我都在生产完工入库结转到库存商品里了。这个厂房计提的折旧,再结转到产品也是到生产的这个产品吗?那库存商品的价值一下就增加了
那你少做了成本,你的成本怎么不一块结转到水果干里面去
水果干里面是不是包含着这个机器设备的折旧, 怎么不一块做?
那我应该把这个累计折旧记到生产成本里之后和原材料,水电费等一起结转到主营业务成本对吗?
是的,是这么做的,是
好的,谢谢老师!
不用客气 周末愉快