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老师,有个问题想咨询一下,有笔业务,我们4S店先垫付给客户100元,后来,厂方索赔返给我们这100元,我们开票100给厂方,这种情况,我支付出去的100元是做成费用,还是冲减收入?

2022-10-30 15:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-10-30 15:30

你好,是做成费用的。

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快账用户1963 追问 2022-10-30 15:32

按实际业务,不应该我们开票的,但是厂家需要发票,老师,这种情况为什么不能冲减收入呢

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齐红老师 解答 2022-10-30 15:33

你好,你们开票了如果想冲减收入是需要开具负数发票的。

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快账用户1963 追问 2022-10-30 15:34

我司账面上有无票收入

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齐红老师 解答 2022-10-30 15:35

你好,那冲减收入也可以。

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快账用户1963 追问 2022-10-30 15:38

老师,做成费用或者冲减收入,这2种方式多可以对吧,一个影响所得税,一个影响增值税

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齐红老师 解答 2022-10-30 15:40

你好,增值税是需要交的。因为开票了。所以只能做费用。

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你好,是做成费用的。
2022-10-30
你好,这样处理是可以的。但是这样是要看合同有没有约定手续费是你们出,或者是这个是行业惯例的
2020-12-17
同学你好 1.最好是挂往来 2.对 3.是的,就是这样做 4.开票了就是要做收入的
2020-11-03
一、取得客户1000的收入你是否开票?如果开票需要做收入。然后收到800的票据作为成本。
二、如果那1000元不开票,对方给800的票据,那就要求对方的800就开成向客户的票据。然后做往来
2020-11-03
你好,你们有三方的转款协议吗?或者是代收款协议。因为你这个业务三流是不一致的,你们是按120元确认商品收入20元,取得发票确认你们的销售费用
2023-02-08
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