同学您好,是的没错, 是这样的,不能抵的

购进的贷款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务,不得抵扣进项 税额。请问为什么不能抵扣
1. A公司位于甲市,为增值税一般纳税人,2021年1月派采购团队去乙市采购农产品,其中食宿开支分配方式有三种选择: 方案一:购进餐饮服务8000元,购进住宿服务5000元。方案二:购进餐饮服务7000元,购进住宿服务6000元。方案三:购进餐饮服务6000元,购进住宿服务7000元。通过纳税筹划选择最优的食宿开支分配方式。购进餐饮服务的进项税额不得从销项税额中抵扣,但购进住宿服务的进项税额可以从销项税额中抵扣。
为什么购买贷款服务,餐饮服务,不能抵扣进项税呢
除了餐饮服务不能抵扣进项税,还有什么不能抵扣呢
老师你好。这个是关于不得抵扣项目,纳税人购进的贷款服务不是按照现代服务中的金融服务缴纳增值税吗?为啥这个进项税额不能抵扣呢?
老师,6月份一次交了一年的物业费,对方给我一张发票3600元物业费并备注:2026年1-12月物业费,请问一下这物业费3600能一次入账吗?每月按月分摊入账,麻烦会计分录指导一下
但是对方扫描都是这样的
请教老师,个体户,核定征收,小规模,月定额9万元,季度30万内免增值税,4月开了11万,5月5万,6月5万,合计21万,没超过30万,4月超过月定额9万,需要交税吗,要交哪些税
老师,问一下我们收到卖车款40000元,入帐收:银行存款,贷:什么科目啊,到时候还会有结转分录
民办非营利社区医院对挂号费个人承担部分免收 ,应该怎么做分录
我们原本股东只有1人,注册资金100万,也是实缴了的,占100%。然后,变更了,新增了一个股东占80%,注册资金不变,那这个新增的股东的80%是不是也是算做已经实缴了?
老师个人带车给公司提供的运输费小额零星支出日小于1000元,月累计小于20000元可以凭收据税前扣除吗
种植竹苗,开具一个点的专票,后面是不是都必须开一个点,企业所得税还享受减免吗》
银行借款的利息,入账时没开发票,直接白条入账,现在开回发票,要怎么入账?
老师,26年年初个人所得税我把25年的数据一键带入到26年了,但是我工资低,想把子女教育全部给我对象,还能改吗?这都半年过去了
怎么理解呢,理解不透
同学您好,是的与生产经营相关的可以抵,用于集体福利个人消费的不可以抵扣 不需开专用发票,开了也只能当普票使用的
餐饮服务,比如公司招待客户吃饭,也可以抵扣啊
你好,一般是不可以的