你好,是什么的余额,还是原来那个数字呢?

老师你好,手工账本,请问7月份有一笔管理费用账记错了,现在跨月了,应该账本怎么改? 本来是贷700,那我这个月改的话是蓝字还是红字,是借方还是贷方,是正数还是负数
老师您好,我是刚毕业接手我们公司全盘会计。由于上个月我交接的那个人做账小数点写错,导致制造费用多计提了585000,管理费用多计提313826.31,销售费用少计提1173.69,原材料少计提69019.69。我本月记账的主营业务成本4710610.06=主营业务收入4879745-利润160000-管理费用-财务费用-销售费用-税金及附加。 本月结转的库存商品3379295,上月结余库存商品711920.57。 所以,如果我借 主营业务成本 负(313826.31-1173.69) /贷 库存商品 负(313826.31-1173.69) , 那我本月库存商品结余=3379295-4710610.06+711920.57=-619394.45,还是负值。我们公司没有产成品单价,主营业务成本是根据:营业利润=营业收入-营业成本-营业税金及附加-销售费用-管理费用-财务费用,倒挤出来的。所以我想主营业务成本是不是虚增了管理费用销售费用上个月的差额,这个月是不是应该冲销这个数值?但是这样冲库存商品还是负的,请老师指教
我商贸公司摊销周转材料,摊销这部分记在管理费用,管理费用 月底结转到本年利润,这部分周转材料我会出租出去,租赁收入记主营业务收入,那摊销的金额,应该是记在成本,我发现这个问题后,我想从管理费用转到成本里边来,因为管理费用损益类,无余额,然后我再报利润表的时候,但是管理费用的金额还是摊销的合计 那我已经转到成本了一部分,报表上它是不是就重复了?
请问老师,我们是主营帮客户催收的,一般都是付工资,没有什么费用,那这个工资我是做主营业务成本,还是管理费用比较好
你好老师我上个月把一比应计入主营业务成本的费用记在了管理费用这个月我冲红后余额还是原来那个数字没有变成0这是为什么
老师,请教您个问题,我们给对方开的发票,对方现在让冲红,重新开,他们都用过了,还能冲红开吗? 9月都给开了,让把9月的冲红,现在重新开
老师请问以前年度的收入成本如何做账
老师,我们公司进货没有发票,那我销售时可以开发票给别人吗
老师你好,我们之前年份从2018年至2024年法人给公司打了很多款,但是没有备注,所以就一直挂着欠法人的款,现在我们公司要给法人打款,要怎么备注合适
你好老师,一般纳税人软件增值税即征即退,开票都开的软件专票,开票的时候,因为是复制的发票,没有弹出来享受即征即退软件产品退税的提示,所以没有勾选,那申报增值税的时候,那些发票都开的软件类目,还是可以填在即征即退收入吗
老师,我想问一下,我们公司房租公账付款,没有发票。税务怎么处理吶 只开了一半的发票。其余的部分怎么处理呢
图片上销项税额为什么在借方,简易计税又是什么意思,只知道未交增值税是要交的增值税
房产税土地使用税每年什么时候计提
老师,公司销售某农用电子设备是免增值税的,但销售用于该设备上的配件是需要交税的。现在的问题是给予购买该设备的客户赠送1000元的配件,请问销售单我如何开?发票我怎么开?设备和配件分开开还是一起开?账务处理又该怎么做?
在国外消费没有发票,因为国外不开发票,那这种情况怎么入账?