这个是当月的吗?当月的你可以不用做的,你也可以做一个正数收入加上一个负收入。

原来的纸质普票需要冲红,但是现在没有纸质只有电子普票了,电子普票开负数信息错了,这张电子红票该怎么处理呢。?
电子发票已经给客户了,现在有一张红冲了,那客户那张还需要怎么处理
老师好,电子普通发票多开了一张,给冲红了,接下来还需要怎么处理呢
老师,我上个月的2张电子普票开错了,现在需要红冲,但是试行全电发票了,领不了电子票了,怎么红冲呢
老师 我们在切换全电发票,需要作废未开发票,其中电子普票该怎么处理呢 是开一张 红冲一张吗
老师,我们是食品加工销售,支付的电商平台的推广投流费,计入哪个科目合适,谢谢
老师早上好!我想问问我们是小规模的劳务公司,需要开给对方1%的劳务费专票,我们要收多少个点的税款才不会亏本
老师,个人租给公司的车多少钱可以不开发呀
老师,请问,这个月公司发奖金,一共合计需要发100多万的工资,但是银行代发工资额度只有50万。这种情况,可不可以11月份申报个税,然后代发工资额度限制发不出去的部分,12月份再跟12月的代发工资一块发出去呢?
老师,开票委托收款,账务,后期怎么平账!可以冲短期借款吗
员工垫付大批量的货款报销,我这个应该怎么入软件呢???计入应付账款还是其他应付款?
老师,请问建筑大合同和该项目下新增附属设施的合同名称不一致,开票可以全部按大合同的项目名称开吗?
老师,你好,食堂费用很多家公司一起用餐,水电费做饭阿姨工资都一起要摊,请问一下,月末做账的时候是不是只做自己公司的那一部分,其他公司的那一部分都不入账,付菜款的时候是不是也支付自己公司的那一部分,其他公司的款项都由我们收回来在通过个人付出去
老师,我们一个客户,非要我提前开发票。现在的情况是,不一定他们用得到那么多量。我担心把票开了,后面他们又用不到那么多该怎么处理
老师,我们是建筑公司,关于残疾人保证金,我们2024年11月29日已申报所属期为2024年全年的残保金申报表,正常情况下2024年所属期的残保金应该是在次年3至11月申报是吗?
是当月的,已经给红冲了
你好,接下来不需要做处理了。
嗯嗯谢谢老师,多开了冲红是正确的吧
冲红就等于冲成负数了,我可以这样理解吗
对的,是的,是这么理解,是这么做。
好的谢谢老师,非常感谢
不用客气,工作愉快。