同学,你好 应付账款明细账里面

老师,好。申报第四季度电子税务局财务报表的时候,把应收账款金额全部放到货币资金里面了,导致财务软件的数据与电子税务局数据不一致,我现在申报企业所得税年报,报表按哪个填列
某企为一般纳税人,收到购货方支付拖欠的货款2000000元,以及延期支付货款利息30000元,正常账务处理是 借 银行存款2030000 贷 应收账款2000000 财务费用26548.67 应交税费 增值税销项税额3451.33 财务软件中,一般财务费用应该在借方,如果在贷方一般是红字,但这个收到延期付款利息在贷方,如果是红字,则分录就不平衡了, 请问老师 这个案列的延期付款利息在财务软件中应该怎么做分录,才不会影响报表平衡呢? 谢谢
T加财务软件,发现应付账款或者应付账款的辅助出问题,最终导致财务报表不平,这个应该在哪个里查?
采购库管财务衔接不够,导致出现成本没有落实收付实现制的问题,现在是采购流程的文件和出入库单和发票一并提供财务,财务进行账务处理。现在考虑落实的流程设计是部门提采购,材料到货库管开出入库单,财务根据出入库单做成本,往来做应付或者冲减预付,成本不考虑进项税,下月或者数月后收到发票冲销部分成本确认进项税。关于采购付款的问题采购提供采购的各种审批单来对对方单位进行预付或者付应付款,不再提供发票和出入库单,这样相对合理吗?
老师好!新接了一家公司,之前会计是兼职的,成本票之前很多都没入账,付款要么计入成本,要么入预付,也有的供应商根本不开发票也给付款了,现在才把之前的票翻出来都不知道哪些付了哪些没付,一直以来的财报申报表都是自己捏的数字,导致现在财务软件里的财报数字和申报表财报数字差距很大,现在该从哪里入手?请老师指导下,谢谢!
老师,第三方机构开具的关于crc的技术服务费发票入临床试验费还是技术服务费呀
老师,汇算清缴带出来的数据有感叹号,怎么操作?
公司2022买的房子没入账,2026补记固定资产,折旧,记的借利润分配未分配利润,贷累计折旧。想追溯享受折旧费用扣除,怎么更正汇算清缴申报表呢,在a105000表单里更正还是a105080里呀,不需要更正年度资产负债表和利润表不
老师,甲员工当年在第一家公司申报过年终奖,中途离职,新公司年底又发了一次年终奖,新公司可以申报一次性奖金吗?还是只能计入工资薪金申报
公司2022年10月买了房子,没有入账,2026补记借固定资产 贷其他应付款。借利润分配未分配利润 贷累计折旧。 2022.11-2025.12月想折旧,电子税务局更正申报,能逐年更正汇算清缴申报表和年报财务报表吗,不更正对应季度的。
给协会的会费一般怎么做分录放在什么科目,票据是统一电子票据,类似收据没有进项
朴老师 请教一个问题 我们收到科学技术厅的科研经费 然后我们公司是主办单位 还有两家是公司 总的专项经费是47万 打给我们公司47万 我们得了23.5 我们还要付给一家大学是15万多 还有一家是7万多 我想请问的是 我收到这笔47怎么做分录 然后要打给另外两家怎么做分录
老师好!请问已使用四年的机械设备因质量问题退回原销售商家,原值30万,已折旧14万,退货合同上注明退货后之前欠款10万不用再支付,但因历史问题,我司账面上只欠该销售商2万。供应商不提供退货发票。请问应如何记账,交什么税?
老师 请教一个问题 我们收到科学技术厅的科研经费 然后我们公司是主办单位 还有两家是公司 总的专项经费是47万 打给我们公司47万 我们得了23.5 我们还要付给一家大学是15万多 还有一家是7万多 我想请问的是 我收到这笔47怎么做分录 然后要打给另外两家怎么做分录
代别人付投资款可以验资吗
我也知道是应付账款,但是在哪个进去查呢?这个怎么查?
同学,你好 总账里面,查明细账,点击应付账款
这个应该是查一月份还是查12月份?
应该是查应付账款的借方还是贷方?
同学,你好 查你做账的这个月的
应该是查往来账的借方还是贷方?往来太多了,不知道怎么查了
同学,你好 不平,这个不知道哪方有问题,都要查
这个不是废话吗?我也知道查,但是怎么查呢?
同学,你好 一笔一笔对,这个没有简便方法