借预付账款贷银行放款,然后按月分摊借管理费用贷预付账款。

老师,我们公司的房租,房东不来发票给我们,我们要怎么入账
老师,我们租地方办公,付租金时,房东没给我们发票(也不给我们开发票)这个怎么处理呢
老师,我们支付给个人的房租,房东不给我们开发票,我怎么入账呢?
公账支付房租费,但是房东不能给我们开发票,怎么入账呢
老师你好,我们收到其它客户银行承兑汇票,然后支付给我们房东房租,但是我们房东不会开发票给我们,这个怎么做帐
老师,筹建期间,把这多购买的新机器设备卖了,确认收入还是冲开办费;分录借 银行存款 贷其他业务收入 应交税费; 结转的时候借其他业务成本,贷固定资产,还是直接做借银行存款 贷固定资产和一个开办费?
请问老师,短期借款只能核算银行贷款是吗?如果把企业之间的借款,也放在短期借款核算可以吗?
出口发票的开具是指外贸公司开给国外公司的还是供应商开给外贸公司的
出口发票的开具是外贸公司开给国外公司的吗?还是供应商开给外贸公司的
老师,你好。贸易公司开居间服务费可以开具专用发票吗 接收方可以抵吗?
小规模,对方开給我们公司的票,税务后台能不能监控
老师,您好。购进机器设备一台,本来打算做固定资产,后企业用不上,直接卖了,增值税一般纳税人。销售税率是多少,这台机器设备,我们并没有取得发票。可以按简易计税开票吗
木材加工作坊的成本核算怎么核算?我购进木板,然后做成不同规格的木框卖出去,别人提前给我下计划单,我做好后送货。一月有三万的收入。 因为是制造业,所以我想问问,这个成本怎么核算?怎么结转?
木材加工作坊的成本核算怎么核算?我购进木板,然后做成不同规格的木框卖出去,别人提前给我下计划单,我做好后送货。一月有三万的收入。 因为是制造业,所以我想问问,这个成本怎么核算?怎么结转?
增值税的进项,销项,月末和 年末都要结转么?月末和年末结转有什么区别?
房租也不多 10000万元 可以一次性入管理费用么?
你好,一千万,这还不多吗?
不好意思老师 我打错了是 1万元
你好,没有跨年的可以。
老师,那没有发票也是可以这样入账的么?
记得啊,可以做的就是不允许抵扣所得税。
哦哦 就是企业所得税年终汇算清缴的时候要调增的么?
是的是的是这个意思的。
谢谢老师,祝老师越来越美丽
不用客气的,工作愉快,非常感谢。